По датам

2012

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 31.01.2013 N 3 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа N 153 от 25.10.2012 "Об утверждении программ управления капитального строительства Полысаевского городского округа"



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 31 января 2013 г. № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 153 ОТ 25.10.2012
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Заслушав и обсудив информацию начальника управления (Л.Г.Анкудинова) о плане работы управления капитального строительства, о необходимости финансирования работ по проектированию, строительству, в целях обеспечения выполнения плана ввода жилья, повышения эффективности качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечения комфортного проживания граждан на территории города, реализации федеральной целевой программы "Жилище", Национального проекта "Образование" и долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" Совет народных депутатов Полысаевского городского округа решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа № 153 от 25.10.2012 "Об утверждении программ управления капитального строительства Полысаевского городского округа":
1.1. Изложить муниципальную целевую программу жилищного строительства на 2013 - 2015 год в новой редакции.
1.2. Изложить муниципальную целевую программу капитального строительства на 2013 - 2015 год в новой редакции.
1.3. Изложить муниципальную целевую программу строительство и ремонт автодорог, пешеходных дорожек на 2013 - 2015 год в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете "Полысаево" без приложений. Решение с приложениями разместить на официальном сайте города.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев) и комитет по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства (И.Г.Балан).

Глава Полысаевского
городского округа
В.П.ЗЫКОВ





Утверждены
решением Совета
от 31 января 2013 г. № 3

ПРОГРАММА
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013 - 2015 ГОД

ПАСПОРТ


Наименование Программа жилищного строительства на 2013 - 2015 год
муниципальной
целевой программы
(далее -программы)

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по
ЖКХ и строительству

Основные Управление капитального строительства Полысаевского
разработчики городского округа
программы

Цели и задачи Основной целью программы жилищного строительства
программы, является комплексное решение проблемы обеспечения
важнейшие целевые жильем жителей города создание условий развития
показатели коммунальной инфраструктуры в соответствии со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания;
Основными задачами являются:
- обеспечение роста темпов жилищного
строительства;
- повышение качества и эффективности жилищного
строительства;
- создание условий для развития жилищного сектора
и повышения уровня доступности населения жильем
через увеличение объемов строительства жилья;
- привлечение частных инвестиций в жилищное
строительство;
- обеспечение необходимой коммунальной
инфраструктурой;
- обустройство коммунальной инфраструктурой
комплексной жилой застройки;

Сроки и этапы 2013 - 2015 годы
реализации
программы

Перечень основных 1. Оптимизация развития свободных земельных
мероприятий участков.
2. Проектирование и строительство объектов жилищного
строительства.
3. Выполнение муниципальных обязательств по
обеспечению жильем определенных категорий граждан.
4. Обустройство коммунальной инфраструктурой
объектов жилищного строительства

Исполнитель Управление капитального строительства Полысаевского
программы и городского округа
основных
мероприятий

Объемы и источники Всего общий объем финансирования составляет
финансирования 2013 г. - 30 554,00 тыс. руб.,
2014 г. - 42 054,50 тыс. руб.,
2015 г. - 30 533,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия
реализации мероприятий программы может осуществляться
из иных, не запрещенных законодательством источников

Ожидаемый конечный 1. Ввод в эксплуатацию
результат 2013 год - 13,0 тыс. кв. м,
2014 год - 16,0 тыс. кв. м.,
2015 год - 19,0 тыс. кв. м жилья.
2. Повышение эффективности, качества жилищно-
коммунального обслуживания.
3. Комфортность и безопасность условий проживания.
4. Реализация мероприятий национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России",
программ "Переселение граждан города Полысаево из
ветхого и аварийного жилищного фонда", предоставление
жилья социально незащищенным категориям граждан,
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
5. Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного
фонда

Система Контроль за реализацией программы осуществляет
организации заказчик программы, глава Полысаевского городского
контроля за округа, Совет народных депутатов Полысаевского
выполнением городского округа
программы


АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

По состоянию на 01.10.2012 на учете нуждающихся зарегистрировано 719 семей, в том числе:
- 7 семей ветеранов ВОВ;
- 49 семей инвалидов;
- 32 многодетных семьи;
- 14 семей участников боевых действий;
- 228 - дети-сироты.
В ветхом жилье и жилье, признанным непригодным на 01.01.2007 года, насчитывается 25 327,3 кв. м (67 домов), в которых проживает 700 семей.
По итогам работы 2013 года и плановый период 2014 - 2015 годы планируется вводить в эксплуатацию 13,0 тыс. кв. м; 16,0 тыс. кв. м; и 19,0 тыс. кв. м жилья соответственно. При этом коэффициент ввода составит 2013 г. - 0,43 кв. м; 2014 г. - 0,53 кв. м и 2015 г. - 0,61 кв. м на одного жителя нашего города.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью программы жилищного строительства является комплексное решение проблемы обеспечения жильем жителей города, создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
Основными задачами являются:
- обеспечение роста темпов жилищного строительства;
- повышение качества и эффективности жилищного строительства;
- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья;
- привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;
- обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области и города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Для реализации мероприятий по вводу в эксплуатацию жилья в 2013 году планируется выполнить следующие работы:
В целях жилищного строительства обеспечить:
- Доплату за излишне предоставленную площадь социально-незащищенным категориям граждан (дети-сироты, многодетные семьи) и при переселении по реализации 185-ФЗ - 1 500,00 тыс. руб.
- Переселение граждан из аварийного жилого фонда - 1 000,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение объектов к электрическим сетям - 2 000,00 тыс. руб.
- Оплата по исполнительным листам - 1 940,00 тыс. руб.
- Приобретение и устройство комплексов игрового оборудования и малых форм к строящемся жилым домам № № 14, 6 - 7, 13 квартала № 13 - 1 225,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации строительства жилых домов № № 8, 11 квартала № 13 - 2 900,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД строительства жилых домов № № 8, 11 квартала № 13 - 600,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование застройки квартала "А1" - 2 200,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации с сетями коммуникаций малоэтажной застройки на площадке по ул. Конституции (5 домов) - 1 500,00 тыс. руб.
- Изготовление технической документации - 550,00 тыс. руб.
- Строительство внеквартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций к жилым домам квартала № 13 (дома № № 13, 8, 11) - 1 096,55 тыс. руб.
- Строительство вне квартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций к малоэтажной жилой застройке по ул. Конституции - 1 904,00 тыс. руб.
- Погашение кредиторской задолженности выполненных в 2012 году работ в сумме 12 138,45 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Софинансирование строительства жилых домов - 3 000,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов № № 9, 10 в квартале № 13 - 1 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации строительства жилых домов № № 9, 10 квартала № 13 - 3 800,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД строительства жилых домов № № 9, 10 квартала № 13 - 600,00 тыс. руб.
- В полном объеме затраты на строительство внеквартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций квартала № 13 - 2 403,45 тыс. руб.
- В полном объеме затраты на строительство сетей коммуникаций к жилой застройке по ул. Конституции - 2 896,00 тыс. руб.
Программой на 2014 год предусмотрены мероприятия:
- Софинансирование строительства жилых домов в квартале № 13, квартале "В" и малоэтажном строительстве - 18 500,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям - 2 500,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства многоэтажных жилых домов - 5 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства домов малоэтажной застройки - 1 000,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов - 1 500,00 тыс. руб.
- Разработка ПСД застройки квартала А1 - 3 000,00 тыс. руб.
- Изготовление технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Строительство наружных сетей коммуникаций к жилым домам квартала № 13, квартала "В", малоэтажной застройки - 10 304,50 тыс. руб.
Программой на 2015 год предусмотрены мероприятия:
- Софинансирование строительства жилых домов - 13 500,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям - 2 500,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства многоэтажных жилых домов - 4 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства домов малоэтажной застройки - 2 000,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов - 1 500,00 тыс. руб.
- Изготовление технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Строительство наружных сетей коммуникаций к жилым домам квартала "В", малоэтажной застройки - 6 783,00 тыс. руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации намеченных мероприятий, обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства предусмотрены средства в объеме:
2013 г. - из запланированных 45 588,45 тыс. руб. утверждено лимитом 30 554,00 тыс. руб.
2014 г. - из запланированных 46 750,00 тыс. руб. утверждено лимитом 42 054,5 тыс.руб.
2015 г. - из запланированных 46 750,00 тыс. руб. утверждено лимитом 30 553,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:
- УКС Полысаевского городского округа разрабатывает мероприятия и выносится их на рассмотрение коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждение Советом народных депутатов Полысаевского городского округа.
- После принятия бюджета города на текущий год финансовым управлением доводится лимит управлению капитального строительства.
- УКС Полысаевского городского округа заключает договоры с исполнителями программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчеты.
- финансовое управление города выделяет средства на реализацию программы из местного бюджета в соответствии с утвержденными объемами финансирования.
- Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление программой и контроль за ее использованием осуществляется в рабочем порядке.
Для надлежащего исполнения программы создан механизм контроля: ежемесячные отчеты исполнителей программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Жилищного строительства на 2013 год


№ Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
пп
по утверждено
программе лимитом

1. Жилищное 12 000,00 7 665,00
строительство

1.1. Доплата за излишне 0501 7950011 411 310 1 500,00 1 500,00
предоставленную
площадь (185-ФЗ;
дети-сироты;
многодетные семьи):

1.2. Переселение граждан 0501 0980202 411 310 1 000,00 1 000,00
из аварийного жилого
фонда (185-ФЗ)

1.3. Софинансирование 0501 7950011 411 310 3 000,00 0,00
строительства жилья

1.4. Плата за оказание 0501 7950011 411 226 2 000,00 2 000,00
услуг за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

1.5. Оплата по 0501 7950011 360 290 2 500,00 1 940,00
исполнительным листам

1.6. Приобретение и 0501 795 0011411 310 2 000,00 1 225,00
устройство комплексов
игрового оборудования
(дома № № 14, 6 - 7,
13 квартала № 13)

2. Проектные работы 13 150,00 7 750,00

2.1. Разработка проектно- 0501 7950011 411 226 2 900,00 2 900,00
сметной документации
строительства жилых
домов № № 8; 11 в
квартале № 13

2.2. Госэкспертиза ПСД 0501 7950011 411 226 600,00 600,00
домов № № 8, 11

2.3. Геологические и 0501 7950011 411 226 1 000,00 0,00
геофизические
изыскания площадки
под проектирование
домов № № 9, 10 в
квартале № 13

2.4. Разработка проектно- 0501 7950011 411 226 3 800,00 0,00
сметной документации
строительства жилых
домов № № 9, 10 в
квартале № 13,
экспертиза проекта

2.5. Госэкспертиза ПСД 0501 7950011 411 226 600,00 0,00
домов № № 9, 10

2.6. Разработка проектно- 0501 7950011 411 226 1 500,00 1 500,00
сметной документации
с сетями коммуникаций
малоэтажной застройки
на площадке по
ул. Конституции (5
домов)

2.7. Геодезические, 0501 7950011 411 226 2 200,00 2 200,00
геологические и
геофизические
изыскания площадки
под проектирование
застройки квартала А1

2.8. Изготовление 0501 7950011 411 226 550,00 550,00
технических паспортов
и технических планов

3. Обустройство 8 300,00 3 000,55
коммунальной
инфраструктурой

3.1. Строительство 0501 7950011 411 310 3 500,00 1 096,55
внеквартальных и
внутриквартальных
сетей коммуникаций
квартала № 13 (дома
№ № 8; 11; 13)

3.2. Строительство 0501 7950011 411 310 4 800,00 1 904,00
внеквартальных и
внутриквартальных
сетей коммуникаций к
жилой застройке по
ул. Конституции

4. Погашение 12 138,45 12 138,45
кредиторской
задолженности

4.1. Погашение 0501 7950011 244 225 646,75 646,75
кредиторской
задолженности

4.2. Погашение 0501 7950011 411 226 7 482,98 7 482,98
кредиторской
задолженности

4.3. Погашение 0501 7950011 411 310 4 008,72 4 008,72
кредиторской
задолженности

ВСЕГО по программе 45 588,45 30 554,00


Жилищного строительства на 2014 год


№ Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
пп
по утверждено
программе лимитом

1. Жилищное 21 000,00 21 000,00
строительство

1.1. Софинансирование 0501 7950011 411 310 18 500,00 18 500,00
строительства жилых
домов

1.1.1. Софинансирование 0501 7950011 411 310 18 500,00 18 500,00
строительства жилых
домов в квартале
№ 13, квартале "В",
малоэтажном
строительстве

1.2. Плата за оказание 2 500,00 2 500,00
услуг за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

1.2.1 Дома квартала № 13 0501 7950011 411 226 2 500,00 2 500,00
квартала "В"
малоэтажное
строительство

2. Проектные работы 10 750,00 10 750,00

2.1. Разработка проектной 0501 7950011 411 226 5 000,00 5 000,00
и рабочей
документации
строительства
многоэтажных жилых
домов

2.2. Разработка проектно- 0501 7950011 411 226 1 000,00 1 000,00
сметной документации
строительства домов
малоэтажной застройки

2.3. Геодезические, 0501 7950011 411 226 1 500,00 1 500,00
геологические и
геофизические
изыскания площадок
под проектирование
домов

2.4. Разработка проектно- 0501 7950011 411 226 3 000,00 3 000,00
сметной документации
застройки квартала А1

2.5. Изготовление 0501 7950011 411 226 250,00 250,00
технических и
кадастровых паспортов

3. Обустройство 15 000,00 10 304,50
коммунальной
инфраструктурой

3.1. Строительство 0501 79500110 411 310 15 000,00 10 304,50
наружных сетей к
домам квартала № 13,
квартала "В",
малоэтажной застройки

ВСЕГО по программе 46 750,00 42 054,50


Жилищного строительства на 2015 год


№ Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
пп
по утверждено
программе лимитом

1. Жилищное 21 000,00 16 000,00
строительство

1.1. Софинансирование 0501 7950011 411 310 18 500,00 13 500,00
строительства жилых
домов

1.1.1. Софинансирование 0501 7950011 411 310 18 500,00 13 500,00
строительства жилых
домов в квартале "В"
и в малоэтажном
строительстве

1.2. Плата за оказание 2 500,00 2 500,00
услуг за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

1.2.1 Дома квартала "В" и 0501 7950011 411 226 2 500,00 2 500,00
малоэтажное
строительство

2. Проектные работы 10 750,00 7 750,00

2.1. Разработка проектной 0501 7950011 411 226 7 000,00 4 000,00
и рабочей
документации
строительства
многоквартирных жилых
домов квартала "В"

2.2. Разработка проектно- 0501 7950011 411 226 2 000,00 2 000,00
сметной документации
строительства домов
малоэтажной застройки

2.3. Геодезические, 0501 7950011 411 226 1 500,00 1 500,00
геологические и
геофизические
изыскания площадок
под проектирование
домов

2.4. Изготовление 0501 7950011 411 226 250,00 250,00
технических и
кадастровых паспортов

3. Обустройство 15 000,00 6 783,00
коммунальной
инфраструктурой

3.1. Строительство 0501 7950011 411 310 15 000,00 6 783,00
наружных сетей к
домам квартала "В",
малоэтажной застройки

ВСЕГО по программе 46 750,00 30 533,00






Утверждена
решением Совета
от 31 января 2013 г. № 3

ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013 - 2015 ГОД

ПАСПОРТ


Наименование Капитальное строительство на 2013 - 2015 год
муниципальной
целевой программы
(далее - программы)

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по
ЖКХ и строительству

Основные Управление капитального строительства Полысаевского
разработчики городского округа
программы

Цели и задачи Основной целью программы капитального строительства
программы, является комплексное решение проблемы реконструкции
важнейшие целевые объектов коммунальной сферы, с целью увеличения
показатели производственной мощности, подготовка проектно-
сметной документации для реализации национальных
проектов "Образование" и "Здравоохранение"
обеспечивающих комфортные условия проживания.
Основными задачами являются:
- обеспечение темпов роста жилищного строительства;
- обустройство коммунальной инфраструктурой жилой
застройки;
- снижение издержек производства и себестоимости
услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение муниципальной поддержки процесса
модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- развитие сети дошкольных образовательных
учреждений

Сроки и этапы 2013 - 2015 годы
реализации
программы

Перечень основных 1. Оптимизация развития свободных земельных участков.
мероприятий 2. Проектирование, строительство и реконструкции
объектов капитального строительства.
3. Повышение информированности населения

Исполнитель Управление капитального строительства Полысаевского
программы и городского округа
основных
мероприятий

Объемы и источники Всего общий объем финансирования
финансирования 2013 г. - 27 554,00 тыс. руб.
2014 г. - 17 000,00 тыс. руб.
2015 г. - 16 200,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в
реализации мероприятий программы может осуществляться
из иных, не запрещенных законодательством источников

Ожидаемый конечный 1. Повышение надежности электроснабжения объектов
результат капитального строительства.
2. Повышение эффективности, качества жилищно-
коммунального обслуживания.
3. Комфортность и безопасность условий проживания.
4. Снижение потребление энергетических ресурсов в
результате снижения потерь в процессе производства и
доставки энергоресурсов потребителям.
6. Реализация мероприятий национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России",
"Образование"

Система Контроль за реализацией программы осуществляет
организации заказчик программы, глава Полысаевского городского
контроля за округа, Совет народных депутатов Полысаевского
выполнением городского округа
программы


АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В 2012 году началась реализация проекта реконструкции Дома детского творчества им.Куропаткина, и в планируемый период предстоит завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию.
Школа № 17 не укомплектована достаточным количеством современных помещений для учебной работы. Необходимо в 2013 году выполнить разработку ПСД строительства блока начальной школы и вспомогательных помещений. Начало строительства запланировано на 2014 год.
Достаточно напряженной остается обстановка с обеспечение местами в дошкольных учреждениях, поэтому принято решение в 2014 году выполнить "привязку" проекта детского сада № 3, строящегося в квартале № 13 на новую площадку.
Для обеспечения достижения нормального качества очистки стоков и увеличения пропускной способности, в связи с увеличением объемов проектируемого строительства, завершена работы по проектированию реконструкции очистных сооружений канализационных стоков города. Проектом предусмотрен переход на механическую очистку стоков, вместо неработающей первой очереди очистных сооружений, будут выполнены сооружения биологической очистки, воздуходувная станция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью программы капитального строительства является комплексное решение проблемы реконструкции объектов коммунальной сферы, с целью увеличения производственной мощности, подготовка проектно-сметной документации для реализации национальных проектов "Образование", обеспечивающих комфортные условия проживания;
Основными задачами являются:
- обеспечение темпов роста жилищного строительства;
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- развитие сети школьных образовательных учреждений;
- укрепление первичного звена медицинской помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия включают в себя спектр вопросов в области проектирования и строительства объектов.
Программой на 2013 год предусмотрены мероприятия по:
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 10 826,27,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение объектов к электрическим сетям - 1 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации реконструкции МБОУ "Школа № 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 5 300,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД реконструкции МБОУ "Школа № 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 600,00 тыс. руб.
- Оформление технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 30,00 тыс. руб.
- погашение кредиторской задолженности выполненных в 2012 году работ в сумме 9 547,73 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Строительство линии уличного освещения автодороги от филиала ГП КО "Автодор" до котельной ППШ - 4 700,00 тыс. руб.
- в полном объеме затраты на разработку проектно-сметной документации реконструкции МБОУ "Школа № 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 1 200,00 тыс. руб.
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 11 547,73 тыс. руб.
Программой на 2014 год предусмотрены мероприятия по:
- Софинансированию строительства очистных сооружений - 1 300,00 тыс. руб.
- Реконструкции МБОУ "Школа № 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 1 000,00 тыс. руб.
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 12 000,00 тыс. руб.
- Оплате за технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства - 500,00 тыс. руб.
- Оформление технической документации на объекты капитального строительства - 200,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование детского сада на 190 мест с бассейном - 1 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения), экспертиза проекта - 1 000,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- обеспечение софинансирования строительства очистных сооружений - 3 200,00 тыс. руб.
- в полном объеме затраты на разработку проектно-сметной документации реконструкции МБОУ "Школа № 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 2 000,00 тыс. руб.
Программой на 2015 год предусмотрены мероприятия по:
- Софинансированию реконструкции МБОУ "Школа № 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 1 400,00 тыс. руб.
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 12 500,00 тыс. руб.
- Оплате за технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства - 500,00 тыс. руб.
- Оформление технической документации на объекты капитального строительства - 200,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) - 1 200,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) - 400,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Софинансированию реконструкции МБОУ "Школа № 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 3 600,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) - 1 300,00 тыс. руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации намеченных мероприятий предусмотрено:
2013 год - из запланированных 45 001,73 тыс. руб. предусмотрено лимитом 27 554,00 тыс. руб.
2014 год - из запланированных 22 200,00 тыс. руб. предусмотрено лимитом 17 000,00 тыс. руб.
2015 год - из запланированных 21 100,00 тыс. руб. предусмотрено лимитом 16 200,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:
- УКС Полысаевского городского округа разрабатывает мероприятия и выносится их на рассмотрение коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждение Советом народных депутатов Полысаевского городского округа.
- После принятия бюджета города на текущий год финансовым управлением доводится лимит управлению капитального строительства.
- УКС Полысаевского городского округа заключает договоры с исполнителями программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчеты.
- финансовое управление города выделяет средства на реализацию программы из местного бюджета в соответствии с утвержденными объемами финансирования.
- Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление программой и контроль за ее использованием осуществляется в рабочем порядке.
Для надлежащего исполнения программы создан механизм контроля: ежемесячные отчеты исполнителей программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Капитального строительства на 2013 год


№ Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
пп
по утверждено
программе лимитом

1. Прочее строительство 27 074,00 10 826,27

1.1. Реконструкция здания 0412 7950010 411 310 22 374,00 10 826,27
МБОУ ДОД "Дом детского
творчества
им. Куропаткина"

1.2. Строительство линии 0412 7950010 411 310 4 700,00 0,00
уличного освещения
автодороги от филиала
ГП КО "Автодор" до
котельной ППШ

2. Оплате за оказание 1 000,00 1 000,00
услуг за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

2.1. Объекты капитального 0412 7950010 411 226 1 000,00 1 000,00
строительства (ДДТ,
школа № 17)

3. Проектные работы 7 380,00 6 180,00

3.1. Разработка проектно- 0412 7950010 411 226 6 500,00 5 300,00
сметной документации
реконструкции МБОУ
"Школа № 17" с
пристроем блоков
начальной школы и
вспомогательных
помещений

3.2. Экспертиза проекта 0412 7950010 411 226 600,00 600,00
реконструкции МБОУ
"Школа № 17 с
пристроем блоков
начальной школы и
вспомогательных
помещений

3.3. Оформление технической 0412 7950010 411 226 250,00 250,00
документации на
объекты капитального
строительства
(технические паспорта
и технические планы)

3.4. Проверка достоверности 0412 7950010 411 226 30,00 30,00
определения сметной
стоимости по объекту
"Реконструкция здания
МБОУ ДОД "Дом детского
творчества
им. Куропаткина"

4. Погашение кредиторской 9 547,73 9 547,73
задолженности

4.1. Погашение кредиторской 0502 7950010 411 226 712,71 712,71
задолженности

4.2. Погашение кредиторской 0412 7950010 411 226 2 995,30 2 995,30
задолженности

4.3. Погашение кредиторской 0412 7950010 411 310 5 839,72 5 839,72
задолженности

ВСЕГО по программе 45 001,73 27 554,00


Капитального строительства на 2014 год


№ Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
пп
по утверждено
программе лимитом

1. Прочее строительство 19 500,00 14 300,00

1.1. Объекты капитального 0412 7950010 411 310 4 500,00 1 300,00
строительства
(очистные сооружения)

1.2. Реконструкция МБОУ 0412 7950010 411 310 3 000,00 1 000,00
"Школа № 17" с
пристроем блоков
начальной школы и
вспомогательных
помещений

1.3. Реконструкция здания 0412 7950010 411 310 12 000,00 12 000,00
МБОУ ДОД "Дом детского
творчества
им. Куропаткина"

2. Оплате за оказание 500,00 500,00
услуг за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

2.1. Объекты капитального 0412 7950010 411 226 500,00 500,00
строительства

3. Проектные работы 2 200,00 2 200,00

3.1. Оформление технической 0412 7950010 411 226 200,00 200,00
документации на
объекты капитального
строительства
(технические паспорта
и технические планы)

3.2. Геодезические, 0412 7950010 411 226 1 000,00 1 000,00
геологические и
геофизические
изыскания площадки под
проектирование
детского сада на 190
мест с бассейном

3.3. Разработка проектной 0412 7950010 411 226 1 000,00 1 000,00
и рабочей документации
строительства детского
сада на 190 мест с
бассейном (повторного
применения)

ВСЕГО по программе 22 200,00 17 000,00


Капитального строительства на 2015 год


№ Мероприятия Раздел Затраты,
пп тыс. руб.

по утверждено
программе лимитом

1. Прочее строительство 17 500,00 13 900,00

1.1. Реконструкция МБОУ 0412 7950010 411 310 5 000,00 1 400,00
"Школа № 17" с
пристроем блоков
начальной школы и
вспомогательных
помещений

1.2. Реконструкция здания 0412 7950010 411 310 12 500,00 12 500,00
МБОУ ДОД "Дом детского
творчества
им. Куропаткина"

2. Оплате за оказание 500,00 500,00
услуг за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

2.1. Объекты капитального 0412 7950010 411 226 500,00 500,00
строительства

3. Проектные работы 3 100,00 1 800,00

3.1. Оформление технической 0412 7950010 411 226 200,00 200,00
документации на
объекты капитального
строительства
(технические паспорта
и технические планы)

3.2. Разработка проектной 0412 7950010 411 226 2 500,00 1 200,00
и рабочей документации
строительства детского
сада на 190 мест с
бассейном (повторного
применения)

3.3. Экспертиза проекта 0412 7950010 411 226 400,00 400,00
детского сада на 190
мест с бассейном

ВСЕГО по программе 21 100,00 16 200,00






Утверждена
решением Совета
от 31 января 2013 г. № 3

ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОДОРОГ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
НА 2013 - 2015 ГОД

ПАСПОРТ


Наименование Строительство и ремонт автодорог, пешеходных дорожек
муниципальной на 2013 - 2015 год
целевой программы
(далее - программы)

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по
ЖКХ и строительству

Основные Управление капитального строительства Полысаевского
разработчики городского округа
программы

Цели и задачи Целью программы является содействие экономическому
программы, росту, укреплению единого экономического
важнейшие целевые пространства города, а также повышению уровня жизни
показатели населения за счет формирования сети автомобильных
дорог местного значения, соответствующей
потребностям экономики, населения и города.
Основными задачами являются:
- увеличение протяженности построенных и
реконструированных автомобильных дорог города;
- снижение уровня аварийности на дорогах города;
- повышение уровня доступности транспортных услуг
и сети автомобильных дорог местного значения для
населения и хозяйствующих субъектов, а также
содействие росту мобильности населения за счет
формирования единой сети автомобильных дорог
местного значения;
- обеспечение жителей города сетью пешеходных и
велосипедных дорожек

Сроки и этапы 2013 - 2015 годы
реализации
программы

Перечень основных 1. Оптимизация развития свободных земельных участков.
мероприятий 2. Проектирование и строительство внеквартальных
дорог города.
3. Проектирование и строительство внутриквартальных
поездов и пешеходных и велосипедных дорожек

Исполнитель Управление капитального строительства Полысаевского
программы и городского округа
основных
мероприятий

Объемы и источники Всего общий объем финансирования
финансирования 2013 г. - 32 554,00 тыс. руб.
2014 г. - 28 816,00 тыс. руб.
2015 г. - 23 730,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в
реализации мероприятий программы может осуществляться
из иных, не запрещенных законодательством источников

Ожидаемый конечный 1. Выполнение проектных работ и обеспечение
результат возможности строительства единой дорожной сети
города.
2. Обустройство строящихся и существующих кварталов
и микрорайонов сетью автодорог, пешеходных и
велосипедных дорожек.
3. Обеспечение маршрутов движения автобусов к
застраиваемым районам

Система организации Контроль за реализацией программы осуществляет
контроля за заказчик программы, глава Полысаевского городского
выполнением округа, Совет народных депутатов Полысаевского
программы городского округа


АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Протяженность автодорог города составляет 154,42 км, в том числе 45,17 км (29,3%) с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием. Техническое состояние большинства городских автодорог по своим параметрам и типам дорожных одежд не соответствует возрастающим требованиям движения. Увеличение его интенсивности ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий и требует дополнительных финансовых ресурсов для восстановления и усиления покрытия. Ежегодно администрацией города уделяется должное внимание реализации мероприятий по снижению аварийности на дорогах.
Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению технической документацией, строительство автодорог к вводимым объектам капитального строительства и обеспечение безопасности движения пешеходов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является содействие экономическому росту, укреплению единого экономического пространства города, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям экономики, населения и города.
Основными задачами являются:
- увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог города;
- снижение уровня аварийности на дорогах города.
- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения.
- обеспечение жителей города сетью пешеходных и велосипедных дорожек.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программой на 2013 год предусмотрены мероприятия по:
- Изготовлению технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Геодезическим работам и геологическим изысканиям площадки под проектирование внеквартальных проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул.Республиканская" в квартале № 13 - 800,00 тыс. руб.
- Разработке проектно-сметной документации строительства проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул. Республиканская" в квартале № 13 - 1 300,00 тыс. руб.
- Госэкспертизе проектно-сметной документации строительства проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул. Республиканская" в квартале № 13 - 450,00 тыс. руб.
- Разработке проектно-сметной документации строительства велосипедных дорожек - 300,00 тыс. руб.
- Строительству внеквартальных проездов "Коммунальный" и "ул. Автодорожная" квартала № 13 - 8 000,00 тыс. руб.
- Строительству внутриквартальных проездов к строящемся жилым домам квартала № 13 (№ № 13; 8) - 5 000,00 тыс. руб.
- Текущему ремонту автодорог (проливка швов, ямочный ремонт) - 2 000,00 тыс. руб.
- Погашение кредиторской задолженности - 14 454,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- погашение кредиторской задолженности выполненных в 2012 году работ в сумме 10 210,61 тыс. руб.
- строительство велосипедных дорожек - 7 000,00 тыс. руб.
- текущий ремонт проездов автодорог - 9 200,00 тыс. руб.
Программой на 2014 год предусмотрены мероприятия по:
- Изготовлению технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Геодезическим, геологическим изысканиям площадки под проектирование внеквартального проезда в квартала "В" - 500,00 тыс. руб.
- Разработке проектно-сметной документации строительства внеквартального проезда в квартала "В" - 550,00 тыс. руб.
- Госэкспертизе проектно-сметной документации строительства внеквартального проезда в квартала "В" - 166,00 тыс. руб.
- Строительству внеквартального проезда "ул. Автодорожная" и "ул.Республиканская" квартала № 13 - 10 300,00 тыс. руб.
- Строительству внутриквартальных проездов к строящемся жилым домам квартала - 8 450,00 тыс. руб.
- Текущему ремонту автодорог (проливка швов, ямочный ремонт) - 2 000,00 тыс. руб.
- Капитальному ремонту проездов автодорог по ул. Жукова, ул. Свердлова - 6 600,00 тыс. руб.
Программой на 2015 год предусмотрены мероприятия по:
- Изготовлению технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Строительству вне квартального проезда в квартале "В" - 7 000,00 тыс. руб.
- Строительству внутриквартальных проездов к домам - 3 500,00 тыс. руб.
- Текущему ремонту автодорог города (проливка швов, ямочный ремонт) - 2 000,00 тыс. руб.
- Капитальному ремонту проезда автодороги по ул. Авиационной - 1 800,00 тыс. руб.
- Капитальному ремонту автодороги по ул. Магистральной (сплошное перекрытие 1/2 улицы) - 9 180,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Капитальному ремонту автодороги по ул. Магистральной (сплошное перекрытие 1/2 улицы) - 4 820,00 тыс. руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации намеченных мероприятий, из необходимых в
2013 г. - 73 218,61 тыс. руб. предусмотрено лимитом 32 554,00 тыс. руб.
2014 г. - 28 816,00 тыс. руб.
2015 г. - 28 550,00 тыс. руб. предусмотрено лимитом 23 730,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:
- УКС Полысаевского городского округа разрабатывает мероприятия и выносится их на рассмотрение коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждение Советом народных депутатов Полысаевского городского округа.
- После принятия бюджета города на текущий год финансовым управлением доводится лимит управлению капитального строительства.
- УКС Полысаевского городского округа заключает договоры с исполнителями программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчеты.
- финансовое управление города выделяет средства на реализацию программы из местного бюджета в соответствии с утвержденными объемами финансирования.
- Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление программой и контроль за ее использованием осуществляется в рабочем порядке.
Для надлежащего исполнения программы создан механизм контроля: ежемесячные отчеты исполнителей программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Строительства и ремонта автодорог,
пешеходных дорожек 2013 год


№ Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
пп
по утверждено
программе лимитом

1. Проектные работы 3 100,00 3 100,00

1.1. Изготовление 0409 7950015 411 226 250,00 250,00
технических паспортов
и технических планов

1.2. Геодезические работы 0409 7950015 411 226 800,00 800,00
и геологические
изыскания площадки
под проектирование
внеквартальных
проездов
"Коммунальный",
"ул. Автодорожная" и
"ул. Республиканская"
в квартале № 13

1.3. Разработка проектно- 0409 7950015 411 226 1 300,00 1 300,00
сметной документации
строительства
проездов
"Коммунальный",
"ул. Автодорожная" и
"ул. Республиканская"
квартала № 13

1.4. Госэкспертиза 0409 7950015 411 226 450,00 450,00
проектно-сметной
документации
строительства
внеквартальных
проездов
"Коммунальный",
"ул. Автодорожная" и
"ул. Республиканская"
квартала № 13

1.5. Разработка проектно- 0409 7950015 411 226 300,00 300,00
сметной документации
строительства
велосипедных дорожек

2. Строительство 34 254,00 13 000,00
автодорог

2.1. Строительство 0409 7950015 411 310 18 000,00 8 000,00
внеквартальных
проездов
"Коммунальный"
(0,145 км) и
"ул. Автодорожная"
(0,255 км) квартала
№ 13

2.2. Строительство 0409 7950015 411 310 9 254,00 5 000,00
внутриквартальных
проездов к строящемся
жилым домам квартала
№ 13 (№ № 13
(0,140 км); 6 - 7; 8
(0,50 км))

2.3. Строительство 0409 7950015 411 310 7 000,00 0,00
велосипедных дорожек
(от ул. Свердлова до
северной границы
городской черты)
(3 км); пешеходных
дорожек

3. Текущий и капитальный 11 200,00 2 000,00
ремонт автодорог

3.1. Текущий ремонт 0409 7950015 244 225 2 000,00 2 000,00
автодорог (проливка
швов, ямочный ремонт)

3.2. Текущий ремонт 0409 7950015 244 225 9 200,00 0,00
проездов автодорог
по ул. Ягодной,
Покрышкина
(от ул. Ягодной
до ул. Жукова)
(0,555 км)

4. Погашение 24 664,61 14 454,00
кредиторской
задолженности

4.1. Погашение 0409 7950015 244 225 5 556,76 5 556,76
кредиторской
задолженности

4.2. Погашение 0409 7950015 411 226 99,00 99,00
кредиторской
задолженности

4.3. Погашение 0409 7950015 411 310 19 008,85 8 798,24
кредиторской
задолженности

ВСЕГО по программе 73 218,61 32 554,00


Строительства и ремонта автодорог,
пешеходных дорожек 2014 год


№ Мероприятия Раздел Затраты,
пп тыс. руб.

по утверждено
программе лимитом

1. Проектные работы 1 466,00 1 466,00

1.1. Изготовление 0409 7950015 411 226 250,00 250,00
технических паспортов
и технических планов

1.2. Геодезические, 0409 7950015 411 226 500,00 500,00
геологические
изыскания площадки
под проектирование
внеквартального
проезда квартала "В"

1.3. Разработка проектно- 0409 7950015 411 226 550,00 550,00
сметной документации
строительства
внеквартального
проезда квартала "В"

1.4. Госэкспертиза 0409 7950015 411 226 166,00 166,00
проектно-сметной
документации
строительства
внеквартального
проезда квартала "В"

2. Строительство 18 750,00 18 750,00
автодорог

2.1. Строительство 0409 7950015 411 310 10 300,00 10 300,00
внеквартального
проезда
"ул. Республиканская"
(0,145 км),
"ул. Автодорожная"
(0,170 км) квартала
№ 13

2.2. Строительство 0409 7950015 411 310 8 450,00 8 450,00
внутриквартальных
проездов к строящемся
жилым домам

3. Текущий и 8 600,00 8 600,00
капитальный ремонт
автодорог

3.1. Текущий ремонт 0409 7950015 244 225 2 000,00 2 000,00
автодорог (проливка
швов, ямочный
ремонт)

3.2. Капитальный ремонт 0409 7950015 244 225 6 600,00 6 600,00
проездов автодорог
по ул. Жукова,
Свердлова (0,60 км)

ВСЕГО по программе 28 816,00 28 816,00


Строительства и ремонта автодорог,
пешеходных дорожек 2015 год


№ Мероприятия Раздел Затраты,
пп тыс. руб.

по утверждено
программе лимитом

1. Проектные работы 250,00 250,00

1.1. Изготовление 0409 7950015 411 226 250,00 250,00
технических паспортов
и технических планов

2. Строительство 10 500,00 10 500,00
автодорог

2.1. Строительство вне 0409 7950015 411 310 7 000,00 7 000,00
квартального проезда
квартала "В"

2.2. Строительство 0409 7950015 411 310 3 500,00 3 500,00
внутриквартальных
проездов к
строящемся жилым
домам

3. Текущий и капитальный 17 800,00 12 980,00
ремонт автодорог

3.1. Текущий ремонт 0409 7950015 244 225 2 000,00 2 000,00
автодорог (проливка
швов, ямочный ремонт)

3.2. Капитальный ремонт 0409 7950015 244 225 1 800,00 1 800,00
проездов автодорог
по ул. Авиационная

3.3. Капитальный ремонт 0409 7950015 244 225 14 000,00 9 180,00
автодороги по
ул. Магистральной
(сплошное перекрытие
1/2 улицы)

ВСЕГО по программе 28 550,00 23 730,00



------------------------------------------------------------------