По датам

2012

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 N 508 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2013 N 201 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2013 г. № 508

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.05.2013
№ 201 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2013 № 201 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.06.2013 № 261, от 06.11.2013 № 478, от 08.11.2013 № 499), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарева.
4. Настоящее постановление действует по 31.12.2013.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ





Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 21 ноября 2013 г. № 508

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности экономики
Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы
и на перспективу до 2020 года

Наименование программы
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
распоряжение Губернатора Кемеровской области от 17.05.2013 № 39-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарев
Основные разработчики Программы
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент угольной промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области, государственное бюджетное учреждение Кемеровской области "Кузбасский центр энергосбережения"
Сроки реализации Программы
1-й этап - 2013-2015 годы;
2-й этап - 2016-2020 годы
Основные исполнители Программы
Администрация Кемеровской области (департамент угольной промышленности и энергетики), департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области, департамент социальной защиты населения Кемеровской области, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области, государственное бюджетное учреждение Кемеровской области "Кузбасский центр энергосбережения", хозяйствующие субъекты, организации на конкурсной основе
Цели Программы
Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и организациях, а также населением Кемеровской области темпами, обеспечивающими снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40 процентов к 2020 году (по отношению к 2007 году);
обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития экономики Кемеровской области;
сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов
Задачи Программы
Формирование и совершенствование нормативно-правовых механизмов и условий, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению:
1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии:
совершенствование финансовых механизмов;
совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;
совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;
совершенствование системы энергоаудита и мониторинга;
создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение.
2. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства
Основные мероприятия Программы
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций.
4. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.
5. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.
6. Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
7. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.
8. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
9. Мероприятия по учету комплекса мер по возмещению затрат в инновационной деятельности и реализации инновационных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
10. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).
11. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы, проведение конкурсов, семинаров, конференций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
12. Сбор данных для расчета целевых показателей эффективности реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы
Всего по Программе - 16 155 334,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 2 342 159,6 тыс. рублей;
2014 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 9 874 895,0 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования:
из средств областного бюджета 2 831 222 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 264 865 тыс. рублей;
2014 год - 370 000 тыс. рублей;
2015 год - 370 000 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 1 826 357 тыс. рублей.
Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 2 832 580,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 636 112,6 тыс. рублей;
2014 год - 323 690 тыс. рублей;
2015 год - 323 690 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 1 549 088 тыс. рублей
Внебюджетные источники - 10 491 532 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 1 441 182 тыс. рублей;
2014 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2015 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 6 499 450 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта, рассчитанное по конечному потреблению топливно-энергетических ресурсов, с 76,5 кг у.т./тыс. рублей в 2013 году до 49,3 кг у.т./тыс. рублей в 2020 году.
Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в 2012 году составило 35 072 тыс. тонн у.т. Назначенный потенциал энергосбережения к 2020 году должен составить 16 365 тыс. тонн у.т. Потенциал энергосбережения в Кемеровской области в 2013 году составит 1722 тыс. тонн у.т., в том числе:
в промышленности - 1097 тыс. тонн у.т.;
при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 77,5 тыс. тонн у.т.;
на транспорте - 63,7 тыс. тонн у.т.;
в сельском хозяйстве - 17,2 тыс. тонн у.т.;
в строительстве - 8,5 тыс. тонн у.т.;
населением - 396,0 тыс. тонн у.т.;
прочие отрасли - 62,1 тыс. тонн у.т.

По видам потребляемых в области энергоресурсов назначенный потенциал энергосбережения складывается в 2013 году следующим образом:
уголь
275 тыс. тонн у.т.;
газ
44,8 тыс. тонн у.т.;
продукты переработки топлива
401 тыс. тонн у.т.;
электроэнергия
534 тыс. тонн у.т.;
тепловая энергия
274 тыс. тонн у.т.
Организация контроля за выполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

1.1. Введение

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федерация не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не предполагает энергорасточительность, так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг.
18 июня 2009 г. на первом заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в ряду проблем российской национальной экономики поставил на первое место проблему повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.
Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи углеводородного сырья и строительства новых энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов - больших и малых поселениях.
Перед обществом поставлена очень амбициозная задача - добиться снижения энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) на 40 процентов к 2020 году.
Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в стране в целом. И задача - определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

1.2. Характеристика топливно-энергетического комплекса
Кемеровской области

Кузбасс - один из самых крупных по запасам угля и объемам его добычи бассейнов России и главный, а по некоторым позициям единственный в стране, поставщик технологического сырья для российской промышленности.
Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе превышают все мировые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз (в пересчете на условное топливо) и составляют 693 млрд. т, из них 207 млрд. т - коксующихся углей. Это 73 процента от общего объема запасов этих углей в стране. Объем этих запасов может обеспечить всю Россию сырьем для коксового производства на 1200 лет. Для сравнения: запасы коксующихся углей в Донбассе - 25 млрд. т, Печорском угольном бассейне - 9 млрд. т, Караганде - 13 млрд. т.
Остальные каменные угли являются уникальными в том плане, что, обладая способностью спекаться, могут в зависимости от направления их обогащения служить как коксохимическим, так и энергетическим сырьем.
Имеются в Кемеровской области и другие виды горючих ископаемых. Это торф (более 20 месторождений), проявление нефти и природного газа.
Топливно-энергетический комплекс Кемеровской области является основной частью инфраструктуры экономики и обеспечивает ее надежное и поступательное развитие.
Электроэнергетика - одна из наиболее стабильно работающих отраслей промышленности Кемеровской области. Если в целом по промышленности производство продукции за период 2007 - 2010 гг. выросло в 1,1 раза, то в электроэнергетике объемы производства за этот период остались практически постоянными. На фоне достаточно стабильной выработки электрической энергии наблюдается рост объемов электроэнергии, отправляемых за пределы области и, одновременно с этим, получаемых из соседних регионов. Незначительно увеличилась собственная выработка тепловой энергии. Имея инфраструктурный характер, электроэнергетика обеспечивает условия для работы других отраслей и для жизнедеятельности населения.
На территории Кемеровской области работают 8 тепловых электростанций суммарной установленной электрической мощностью 5041 МВт:
Томь-Усинская ГРЭС (1272 МВт);
Беловская ГРЭС (1200 МВт);
Южно-Кузбасская ГРЭС (554 МВт);
Кемеровская ГРЭС (485 МВт);
Ново-Кемеровская ТЭЦ (565 МВт);
Западно-Сибирская ТЭЦ (600 МВт);
Кузнецкая ТЭЦ (108 МВт);
Кемеровская ТЭЦ (85 МВт).
Параллельно с энергосистемой работают три блок-станции: ТЭЦ КМК установленной электрической мощностью 71 МВт, Юргинская ТЭЦ - 91 МВт и Анжеро-Судженская ТЭЦ - 10 МВт.
Электросетевой комплекс Кемеровской области представлен развитой системой линий электропередачи и подстанций напряжением 500 кВ и ниже. Протяженность электрических сетей всех напряжений составляет 29,9 тыс. км. На балансе электросетевых предприятий энергосистемы находится 4731 подстанция напряжением 6 кВ и выше.
Диспетчерские функции на территории области выполняет филиал ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемой Кузбасса", подчиненный расположенному в г. Кемерово филиалу ОАО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири".
Несмотря на сложные проблемы организационной перестройки, энергопредприятия обеспечивают устойчивое и надежное энергоснабжение для нормального функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кемеровской области.

Топливно-энергетический баланс Кемеровской области

Топливно-энергетический потенциал Кемеровской области характеризуется следующим образом.
Производство ТЭР в области постоянно увеличивается и в 2010 году составило 155 402 тыс. тонн у.т., в 2011 году - 158 759 тыс. тонн у.т.
Растет объем вывоза произведенных ТЭР с 93 383 тыс. тонн у.т. в 2010 году (60 процентов) до 98 308 тыс. тонн у.т. в 2011 году (62 процента).
Динамика фактического потребления ТЭР меняется незначительно и находится в пределах 45 - 46 процентов от производства в 2010 - 2011 гг.
Энергетический баланс Кузбасса складывается таким образом, что большая часть потребностей области в топливе покрывается за счет собственной сырьевой базы, а электроэнергии - за счет собственной генерации. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в область незначительный и варьируется за рассматриваемый период от 7,8 до 8,7 процента (от производства), что говорит о высоком уровне энергетической безопасности Кемеровской области.

Таблица 1

Структура производства ТЭР, процентов


2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Производство, всего
100
100
100
100
100
ЭЭ
5,07
5,02
4,76
5,9
5,4
ТЭ
3,47
3,48
3,57
4,2
3,8
Уголь
87,95
87,92
88,50
82
83
Прочие виды
3,51
3,58
3,18
7,9
7,8

Производство электрической и тепловой энергии меняется незначительно.

Таблица 2

Сводный топливно-энергетический баланс Кемеровской области,
2010 год, тыс. тонн у.т.


Природное топливо
Из него
Продукты переработки топлива
Горючие побочные энергоресурсы
Электроэнергия
Теплоэнергия
Всего
уголь
газ горючий природный (естественный)
нефть, включая газовый конденсат










Ресурсы









Добыча (производство), всего
127205
127188
-
-
8283
4240
9185
6489
155402
Изменение запасов у поставщиков
-2044
-2044
-
-
-16,1
-
-
-

Изменение запасов у потребителей
227
227
-
-
-13,6
-
-
-

Ввоз
5218
346
4379
492
2547
-
4487

12252
Итого ресурсов
130606
125717
4379
492
10800
4240
13672
6489
165807
Распределение









Вывоз
88533
88533
-
-
2782
-
1968
-
93283
Общее потребление
42073
37184
4379
492
8018
4240
11704
6489
72524
в том числе:









на преобразование в другие виды энергии
26747
25664
1081
1,9
492
262
1,6
-
27502,6
в качестве сырья:









на переработку в другие виды топлива
6286
5813
-
473
-
-
-
-

на производство нетопливной продукции
1803
-
1803
-
6,3
-
-
-

в качестве материала на нетопливные нужды
3,6
-
3,6
0,1
1,9
-
-


на конечное потребление
7234
5707
1492
17,8
7518
3978
11153
6077
35960
потери на стадии потребления и транспортировки
-
-
-
-
-
-
550
413
963

Из баланса энергоресурсов видно, что Кемеровская область является регионом, полностью обеспечивающим себя топливно-энергетическими ресурсами. Основным топливом, идущим на выработку электрической и тепловой энергии, является уголь.
Основными потребителями энергоресурсов являются организации добывающих, обрабатывающих производств и осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также население. Потребление энергоресурсов в организациях отдельных видов экономической деятельности и населением приведено в таблице 3.

Таблица 3

тысяч тонн условного топлива

Природное топливо
Из него
Продукты переработки топлива
Горючие побочные энергоресурсы
Электроэнергия
Теплоэнергия
Всего
уголь
газ горючий природный (естественный)
нефть, включая газовый конденсат










Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
25,9
7,2
7,7
10,7
38,9

87,8
132
284,6
(0,79%)
Добыча полезных ископаемых
456,5
456


1062

1944
731
4193,5
(11,6%)
Обрабатывающие производства
2359
1077
1276
6,3
5220
3978
5328
1806
18691,0
(52%)
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды




28,5

1372
325
1725,5
(4,8%)
Строительство
4,1
4,1
-

63,5

70,9
52,1
190,6
(0,5%)
Транспорт и связь
20,7
12,1
7,7
0,7
620

619
133,2
1392,9
(3,9%)
Прочие
345
167
177,5
0,1
82,1

668
578
1673,1
(4,7%)
Население
4023
3983
23,8
-
402

1063
2319
7807
(21,7%)
Всего
7234,2
(20,1%)
5706,5
(15,9%)
1492,7
(4,15%)
17,8
(0,05)
7518
(20,9%)
3978
(11,1%)
11153
(31%)
6077
(16,9%)
35960

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в Кемеровской области, являются: уголь (15,9 процента), электроэнергия (31 процент), теплоэнергия (16,9 процента), природный газ (4,1 процента), продукты переработки топлива (20,9 процента).
Структура потребления энергетических ресурсов в 2011 году по отраслевым комплексам Кемеровской области (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области) выглядит следующим образом:

промышленность
63,7 процента;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4,5 процента;
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1,07 процента;
транспорт
3,7 процента;
строительство
0,5 процента;
население
23 процента;
прочие
3,5 процента.

Анализ топливно-энергетического баланса области позволяет сделать вывод о наличии положительных тенденций в работе и топливно-энергетического комплекса. Об этом свидетельствуют следующие факторы:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (снизился удельный расход топлива на получение единицы валового регионального продукта);
увеличилась доля электрической энергии, вырабатываемой на территории области, что в значительной мере повысило энергетическую безопасность;
увеличилось потребление местных и вторичных энергоресурсов;
увеличилось использование природного газа в коммунально-бытовой сфере.

1.3. Перспективы использования шахтного метана

Шахтный метан (далее - ШМ) может стать уже в ближайшие годы заметной прибавкой к газовой составляющей энергетического баланса. Использование ШМ повысит эффективность малой и водородной энергетики, обеспечит транспорт дешевым и экологически чистым топливом.
Добыча ШМ осуществляется из каменноугольных месторождений по двум возможным схемам:
а) извлечение ШМ как попутного газа при добыче угля;
б) добыча ШМ из специально пробуренных в угольном массиве скважин как самостоятельного вида продукции.
В России основные выбросы метана происходят при добыче каменного угля в Кузбассе, где при общих запасах метана в угольных пластах около 13,5 трлн. куб. м ежегодные его выбросы достигают 2 млрд. куб. м.
В то же время для обеспечения внутренних нужд в Кемеровскую область ввозят до 1,5 млрд. куб. м метана в год, а для теплоснабжения предприятий и жилого сектора эксплуатируют более 2000 котельных, использующих уголь.
В 2010 году ООО "Газпром добыча Кузнецк", 100-процентное дочернее предприятие ОАО "Газпром", начинает промысловую добычу метана в Кузбассе.

Прогноз добычи метана из угольных пластов в Кузбассе
и ожидаемый ресурс тепловой и электрической энергии
при его переработке для внешних потребителей
ООО "Газпром добыча Кузнецк" на 2010 - 2014 гг.

Таблица 4

Наименование
Ед. изм.
Количество по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1. Объем газа для производства электроэнергии
млн. куб. м
3,26
12,55
28,29
88,13
184,45
2. Ожидаемый ресурс мощности электроэнергии
МВт
1,49
5,73
12,92
40,24
84,22
3. Ожидаемый ресурс мощности тепловой энергии
Гкал
1,56
6,02
13,58
42,25
88,43

По мере увеличения объемов добычи планируется его активное использование. В перспективе предусматривается газификация расположенных рядом населенных пунктов. Метан будет использоваться в ближайшее время и в малой энергетике, планируется поставлять газ на блочные ТЭС мощностью 1 - 3 МВт с доведением суммарной до 100 МВт. В 2011 году были запущены 2 ГПЭС суммарной мощностью 2,4 МВт и начат монтаж еще 2 ГПЭС мощностью 2,2 МВт. В перспективе, как ожидают ученые, метан совершит настоящий прорыв в обеспечении энергетическими ресурсами Сибири и Дальнего Востока - львиную долю добываемого сырья ООО "Газпром" направит в свою газотранспортную систему.

2. Цели и задачи Программы

Программа должна обеспечить достижение следующих целей:
создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и организациях, а также населением Кемеровской области темпами, обеспечивающими снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу внутреннего регионального продукта (далее - ВРП) на 40 процентов к 2020 году (по отношению к 2007 году);
обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития экономики Кемеровской области;
сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов.
Для достижения поставленных целей Программы необходимо обеспечить решение следующих задач формирования и совершенствования нормативно-правовых механизмов и условий, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению:
1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии:
совершенствование финансовых механизмов;
совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;
совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;
развитие системы энергоаудита и мониторинга;
создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение.
2. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия разработаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и на основании результатов разработки 34 программ энергосбережения муниципальных образований и 11 отраслевых программ органов исполнительной власти Кемеровской области.
Программные мероприятия включают в себя весь спектр вопросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора, объектов коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах.
Программные мероприятия сформированы по 12 направлениям:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:
а) проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
б) проведение мероприятий по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
3. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций.
4. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, к проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.
5. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.
6. Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
7. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.
8. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
9. Мероприятия по учету комплекса мер по возмещению затрат в инновационной деятельности и реализации инновационных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
10. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).
11. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы, проведение конкурсов, семинаров, конференций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
12. Сбор данных для расчета целевых показателей эффективности реализации Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года 16 155 334,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 2 342 159,6 тыс. рублей;
2014 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 9 874 895,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2 831 222 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 264 865 тыс. рублей;
2014 год - 370 000 тыс. рублей;
2015 год - 370 000 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 1 826 357 тыс. рублей.
Финансирование из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование из федерального бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 2 832 580,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 636 112,6 тыс. рублей;
2014 год - 323 690 тыс. рублей;
2015 год - 323 690 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 1 549 088 тыс. рублей.
Финансирование из муниципального бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Внебюджетные источники - 10 491 532 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 1 441 182 тыс. рублей;
2014 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2015 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 6 499 450 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта, рассчитанное по конечному потреблению топливно-энергетических ресурсов, с 76,5 кг у.т./тыс. рублей в 2013 году до 49,3 кг у.т./тыс. рублей в 2020 году.
Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в 2012 году - 35 072 тыс. тонн у.т.
Назначенный потенциал энергосбережения к 2020 году должен составить 16 365 тыс. тонн у.т.
Потенциал энергосбережения в Кемеровской области в 2013 году - 1 722 тыс. тонн у.т., в том числе:

в промышленности -
1097 тыс. тонн у.т.;
при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды -
77,5 тыс. тонн у.т.;
на транспорте -
63,7 тыс. тонн у.т.;
в сельском хозяйстве -
17,2 тыс. тонн у.т.;
в строительстве -
8,5 тыс. тонн у.т.;
населением -
396,0 тыс. тонн у.т.;
прочие отрасли -
62,1 тыс. тонн у.т.

По видам потребляемых в области энергоресурсов назначенный потенциал энергосбережения складывается к 2013 году следующим образом:

уголь
275 тыс. тонн у.т.;
газ
44,8 тыс. тонн у.т.;
продукты переработки топлива
401 тыс. тонн у.т.;
электроэнергия
534 тыс. тонн у.т.;
тепловая энергия
274 тыс. тонн у.т.

Потери на стадии потребления и транспортировки электрической энергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизились на 76 тыс. тонн у.т. (с 550 тыс. тонн у.т. до 474 тыс. тонн у.т.), тепловой энергии на 62 тыс. тонн у.т. (с 413 тыс. тонн у.т. до 351 тыс. тонн у.т.).



Прогноз энергоемкости ВРП на перспективу до 2020 года с
учетом и без учета назначенного потенциала энергосбережения

Расчет целевых показателей Программы (приложение № 2) выполнен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 417 "О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Планы мероприятий 2013 года (источник финансирования - областной бюджет) приведены в приложениях № 3, 4, 5 (не приводится), 6 (не приводится) к настоящей Программе.

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Директор Программы организует управление реализацией Программы.
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям № 4, 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок, постановление).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

№ п/п
Наименование подпрограмм, программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего по Программе
2013 - 2020 годы
16155334,6
2831222


0
2832580,6
10491532

Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта до 49,3 кг у.т./тыс. руб.
в том числе








2013 год
2342159,6
264865


0
636112,6
1441182

2014 год
1969140
370000


0
323690
1275450

2015 год
1969140
370000


0
323690
1275450

2016 - 2020 годы
9874895
1826357


0
1549088
6499450

1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2013 - 2020 годы
2260180,3
105000


0
318725,1
1836455,2
Органы местного самоуправления

в том числе







2013 год
181180,3
0


0
94725,1
86455,2
2014 год
297000
15000


0
32000
250000
2015 год
297000
15000


0
32000
250000
2016 - 2020 годы
1485000
75000


0
160000
1250000
1.1
Организационные мероприятия
2013 - 2020 годы
1114677,9
0


0
64000
1050677,9
Органы местного самоуправления

в том числе







2013 год
50677,9
0


0
50000
677,9
2014 год
152000
0


0
2000
150000
2015 год
152000
0


0
2000
150000
2016 - 2020 годы
760000
0


0
10000
750000
1.2
Технические и технологические мероприятия
2013 - 2020 годы
1145502,4
105000


0
254725,1
785777,3
Органы местного самоуправления

в том числе







2013 год
130502,4
0


0
44725,1
85777,3
2014 год
145000
15000


0
30000
100000
2015 год
145000
15000


0
30000
100000
2016 - 2020 годы
725000
75000


0
150000
500000
2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2013 - 2020 годы
10022219,9
1410511,5


0
1064566,5
7547141,9
Органы местного самоуправления
Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры
в том числе







2013 год
1066719,9
200511,5


0
361066,5
505141,9
2014 год
1289420
172920


0
110500
1006000
2015 год
1289420
172920


0
110500
1006000
2016 - 2020 годы
6376660
864160


0
482500
5030000
2.1
Организационные мероприятия
2013 - 2020 годы
124688,5
43054


0
23573
58061,5
Органы местного самоуправления

в том числе







2013 год
59188,5
23054


0
20073
16061,5
2014 год
9500
3000


0
500
6000
2015 год
9500
3000


0
500
6000
2016 - 2020 годы
46500
14000


0
2500
30000
2.2
Технические и технологические мероприятия
2013 - 2020 годы
9897531,4
1367457,5


0
1040993,5
7489080,4
Органы местного самоуправления

в том числе







2013 год
1007531,4
177457,5


0
340993,5
489080,4
2014 год
1279920
169920


0
110000
1000000
2015 год
1279920
169920


0
110000
1000000
2016 - 2020 годы
6330160
850160


0
480000
5000000
3
Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
2013 - 2020 годы
2761238,4
1092753,5


0
1444983
223501,9
Организации бюджетной сферы
Повышение энергетической эффективности организаций бюджетной сферы
в том числе







2013 год
345788,4
64353,5


0
180083
101351,9
2014 год
347350
149200


0
180700
17450
2015 год
347350
149200


0
180700
17450
2016 - 2020 годы
1720750
730000


0
903500
87250
3.1
Организационные мероприятия
2013 - 2020 годы
94015,3
42069,3


0
48188
3758
Организации бюджетной сферы

в том числе







2013 год
11415,3
69,3


0
8988
2358
2014 год
11800
6000


0
5600
200
2015 год
11800
6000


0
5600
200
2016 - 2020 годы
59000
30000


0
28000
1000
3.2
Технические и технологические мероприятия
2013 - 2020 годы
2667223,1
1050684,2


0
1396795
219743,9
Организации бюджетной сферы

в том числе







2013 год
334373,1
64284,2


0
171095
98993,9
2014 год
335550
143200


0
175100
17250
2015 год
335550
143200


0
175100
17250
2016 - 2020 годы
1661750
700000


0
875500
86250
4
Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, к проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
2013 - 2020 годы
25000
0


0
0
25000
Органы местного самоуправления
Снижение стоимости энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
25000
0


0
0
25000
4.1
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности
2013 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
Органы местного самоуправления
Снижение тарифов на энергоресурсы
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
4.2
Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями
2013 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
Органы местного самоуправления
Снижение затрат на оплату энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
4.3
Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов
2013 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
Органы местного самоуправления
Снижение затрат на оплату энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
4.4
Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии
2013 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
Органы местного самоуправления
Снижение затрат на оплату энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
4.5
Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя
2013 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
Органы местного самоуправления
Снижение затрат на оплату энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
5000
0


0
0
5000
5
Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
2013 - 2020 годы
848000
0


0
0
848000
Органы местного самоуправления
Снижение нагрузки на основных производителей энергоресурсов
в том числе







2013 год
748000
0


0
0
748000
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
100000
0


0
0
100000
5.1
Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования
2013 - 2020 годы
0
0


0
0
0


в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
0
0


0
0
0
5.2
Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемой, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных
2013 - 2020 годы
0
0


0
0
0


в том числе








2013 год
0
0


0
0
0

2014 год
0
0


0
0
0

2015 год
0
0


0
0
0

2016 - 2020 годы
0
0


0
0
0

5.3
Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии
2013 - 2020 годы
848000
0


0
0
848000
Органы местного самоуправления
Снижение нагрузки на основных производителей энергоресурсов
в том числе







2013 год
748000
0


0
0
748000
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
100000
0


0
0
100000
6
Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
2013 - 2020 годы
76800
63500


0
2800
10500
Органы местного самоуправления
Экономия энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
12300
10000


0
400
1900
2015 год
12300
10000


0
400
1900
2016 - 2020 годы
52200
43500


0
2000
6700
6.1
Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях
2013 - 2020 годы
60000
60000


0
0
0
Органы местного самоуправления
Экономия энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
10000
10000


0
0
0
2015 год
10000
10000


0
0
0
2016 - 2020 годы
40000
40000


0
0
0
6.2
Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива
2013 - 2020 годы
3500
3500


0
0
0
Органы местного самоуправления
Экономия энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
3500
3500


0
0
0
6.3
Мероприятия по сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды
2013 - 2020 годы
6300
0


0
0
6300
Органы местного самоуправления
Экономия энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
1200
0


0
0
1200
2015 год
1200
0


0
0
1200
2016 - 2020 годы
3900
0


0
0
3900
6.4
Мероприятия по сокращению потребления ТЭР электротранспортом
2013 - 2020 годы
7000
0


0
2800
4200
Органы местного самоуправления
Экономия энергоресурсов
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
1100
0


0
400
700
2015 год
1100
0


0
400
700
2016 - 2020 годы
4800
0


0
2000
2800

Всего по разделам 7 - 12
2013 - 2020 годы
161896
159457


0
1506
933


в том числе







2013 год
471
0


0
238
233
2014 год
23070
22880


0
90
100
2015 год
23070
22880


0
90
100
2016 - 2020 годы
115285
113697


0
1088
500
7
Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения
2013 - 2020 годы
0
0


0
0
0


в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
0
0


0
0
0
2015 год
0
0


0
0
0
2016 - 2020 годы
0
0


0
0
0
8
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения
2013 - 2020 годы
78397
78397


0
0
0
Органы местного самоуправления
Формирование энергосберегающего сознания у населения
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
11300
11300


0
0
0
2015 год
11300
11300


0
0
0
2016 - 2020 годы
55797
55797


0
0
0
9
Мероприятия по возмещению затрат в инновационной деятельности и реализации инновационных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2013 - 2020 годы
12600
12600


0
0
0
Органы местного самоуправления

в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
1800
1800


0
0
0
2015 год
1800
1800


0
0
0
2016 - 2020 годы
9000
9000


0
0
0
9.1
Возмещение затрат для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, полученным для реализации инвестиционных и инновационных проектов
2013 - 2020 годы
2100
2100


0
0
0
Органы местного самоуправления
Оказание государственной поддержки участникам зон экономического благоприятствования
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
300
300


0
0
0
2015 год
300
300


0
0
0
2016 - 2020 годы
1500
1500


0
0
0
9.2
Возмещение затрат на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы инвестиционных и инновационных проектов
2013 - 2020 годы
10500
10500


0
0
0
Органы местного самоуправления
Оказание государственной поддержки участникам зон экономического благоприятствования
в том числе







2013 год
0
0


0
0
0
2014 год
1500
1500


0
0
0
2015 год
1500
1500


0
0
0
2016 - 2020 годы
7500
7500


0
0
0
10
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов)
2013 - 2020 годы
2336
560


0
861
915
Органы местного самоуправления
Повышение квалификации в области энергосбережения и энергетической эффективности
в том числе







2013 год
446
0


0
231
215
2014 год
270
80


0
90
100
2015 год
270
80


0
90
100
2016 - 2020 годы
1350
400


0
450
500
11
Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы, проведение конкурсов, семинаров, конференций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2013 - 2020 годы
68563
67900


0
645
18
Органы местного самоуправления
Формирование энергосберегающего сознания у населения
в том числе







2013 год
25
0


0
7
18
2014 год
9700
9700


0
0
0
2015 год
9700
9700


0
0
0
2016 - 2020 годы
49138
48500


0
638
0
12
Сбор данных для расчета целевых показателей эффективности реализации Программы
2013 - 2015 годы
0







Анализ эффективности исполнения программных мероприятий

Примечание:
пункт 3.1. В плане 2013 года внебюджетные источники включают средства департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области в сумме 350 тыс. руб.;
пункт 3.2. В плане 2013 года внебюджетные источники включают средства департамента образования и науки Кемеровской области в сумме 8 149,4 тыс. руб.;
пункт 5.3. В плане 2013 года внебюджетные источники включают средства департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области в сумме 748 000 тыс. руб.





Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программных мероприятий
Сроки исполнения (годы)
Наименование показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Значение целевого индикатора Программы
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цели
Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и организациях, а также населением Кемеровской области темпами, обеспечивающими снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40 процентов к 2020 году (по отношению к 2007 году);
обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития экономики Кемеровской области;
сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов

Задачи
Формирование и совершенствование нормативно- правовых механизмов и условий, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению:
1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии:
совершенствование финансовых механизмов;
совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;
совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;
совершенствование системы энергоаудита и мониторинга;
создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение.
2. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства
1.
Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии
2013 -2015 годы
Совершенствование финансовых механизмов:






Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./ тыс. руб.
80,3
76,5
72,7
68,9



Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т у.т.
0
0
0
0



Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт*ч
-1062724
373704
1793780
3213855



Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
-1296523
455919
2188411
3920903



Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
-1342
472
2266
4059



Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
-967483
340213
1633022
2925831



Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
-8651
3042
14602
26161



Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
-122581
43105
206906
370706



Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб. м
42495
14943
71728
128513



Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс. руб.
-107824
37916
181997
326078



Совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере:








Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100



Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100



Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100



Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100



Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)
процентов
0,5
0,5
0,5
0,4



Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)
процентов
0,4
0,4
0,4
0,4



Совершенствование правил учета и контроля энергопотребления:








Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
90
92
100
100



Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
87
88
100
100



Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
93
93
100
100



Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
95
95
100
100



Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
процентов
8,0
8,0
8,0
8,0



Совершенствование системы энергоаудита и мониторинга
процентов
100
100
100
100



Создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение:








Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы
процентов
61,0
64,1
64,8
64,8
2.
Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства
2013 - 2015 годы
Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства
ед.
1
1
1
1
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб.
10,0
7,8
4,32
4,32





Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Значения целевых показателей (годы)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
А.1
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./ тыс. руб.
77,5
84,3
82,9
80,3
76,5
72,7
68,9
65,1
61,3
57,5
53,7
49,3
А.2
Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
80
83
87
97
97
100
100
100
100
100
100
100
А.3
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
35
48
57
62
63
72
80
85
93
93
93
93
А.4
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
36
49
79,6
85
86
92
100
100
100
100
100
100
А.5
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
99,6
99,6
99,6
99,8
99,8
100
100
100
100
100
100
100
А.6
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т у.т.
0
862,9
-177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
А.7
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
процентов
8,0
8,3
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
А.8
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы
процентов
55,2
85,0
72,4
61,0
64,1
64,8
64,8
65,8
65,8
65,8
65,8
65,8
В.1
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт*ч
0
-2549444
-2003731
-1062724
373704
1793780
3213855
4633931
6054006
7474082
8894158
10538456
В.2
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
-3110322
-2444552
-1296523
455919
2188411
3920903
5653396
7385888
9118380
10850872
12856916
В.3
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
0
-3220
-2531
-1342
472
2266
4059
5853
7646
9440
11234
13310
В.4
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
-2320964
-1824157
-967483
340213
1633022
2925831
4218640
5511449
6804258
8097067
9594003
В.5
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб.м
0
-20753
-16311
-8651
3042
14602
26161
37721
49281
60840
72400
85785
В.6
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
-294069
-231123
-122581
43105
206906
370706
534506
698306
862107
1025907
1215571
В.7
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб.м
0
-101945
-80123
-42495
14943
71728
128513
185298
242082
298867
355652
421403
В.8
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
-258666
-203298
-107824
37916
181997
326078
470158
614239
758320
902401
1069231
C.1
Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
C.2
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
C.3
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
C.4
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
C.5
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)
процентов
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
C.6
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)
процентов
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
C.7
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)
млн. руб.
*
42
71
10
12
16
16
14
24
25
26
27
С.8
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)
млн. руб.
0
42
113
123
135
94
22
12
0
0
0
0
C.9
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
процентов
3,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C.10
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
0
-289
-3188
-2899
-2899
-2899
-2899
-2899
-2899
-2899
-2899
-2899
C.11
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
процентов
10
36
58
100
100
100
100
100
100
100
100
100
C.12
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
C.13
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
процентов
0
0
0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
C.14
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме соответствующих товаров, работ, услуг
процентов
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
C.15
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
тыс. руб./ чел.
1,1
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
D.1
Доля объемов электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
96
98
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
D.2
Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
процентов
18,4
18,5
60
90
92
100
100
100
100
100
100
100
D.3
Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
процентов
76,6
77,1
88,0
95,0
96,0
100
100
100
100
100
100
100
D.4
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)
процентов
6,3
10,1
67,3
68,8
70,0
100
100
100
100
100
100
100
D.5
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
процентов
10
23
40
87
88
100
100
100
100
100
100
100
D.6
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
16,2
25,0
48,2
87
88
100
100
100
100
100
100
100
D.7
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
процентов
12
16
48
93
93
100
100
100
100
100
100
100
D.8
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
процентов
12
21
58
93
93
100
100
100
100
100
100
100
D.9
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
D.10
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
процентов
0,02
0,02
21
95
95
100
100
100
100
100
100
100
D.11
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
90
170
236
428
591
2500
5800
10500
15900
28000
32700
34600
D.12
Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов
процентов
0,24
0,46
0,7
1,27
1,74
7,35
17,01
30,70
46,36
81,40
94,78
100,0
Е.1
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./ кВт*ч
*
-0,010
-0,004
-0,005
-0,001
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Е.2
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
*
-0,001
-0,001
-0,005
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Е.3
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт*ч
*
170619339
-242966036
88393386
34300160
49032180
41499480
33519460
33831740
33705140
33802200
34473180
Е.4
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
*
302051
-178060
-24153
-28152
-27371
-8447
-3120
-19068
-7415
-13729
-12132
Е.5
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
*
-4257544
-9207267
2573167
-1048500
-811000
-808000
-1037500
-801500
-273900
-230096
-272461
Е.6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт*ч
*
691580
-7319648
6153456
-188924
-188924
-188924
-188924
-188924
-188924
-188924
-188924
F.1
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
0
0
3
3
66
100
108
124
153
173
221
284
F.2
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ед.
0
5
8
8
16
18
22
24
27
30
32
35





Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ 2013 ГОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА.
СИСТЕМА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
(ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ - ОБЛАСТНОЙ И МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТЫ)

№ п/п
Наименование мероприятий, объектов
Департамент
Срок реализации мероприятия
Ответственный исполнитель по мероприятию
Объем средств на реализацию Программы в 2013 году, тыс. руб.
Расчетная годовая экономия энергоресурсов
всего
в том числе


из него
источник финансирования
электроэнергия
теплоэнергия
вода
областной бюджет
на безвозвратной основе
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований
федеральный бюджет
местный бюджет
тыс. кВт*ч
тыс. руб.
тыс. Гкал
тыс. руб.
тыс.куб. м
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
250265,513
200511,5

200511,5

49754,013






в том числе















1.
Организационные мероприятия
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
25210,0
23054,0

23054,0

2156,0






1.1
Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах энергообеспечения, разработка перспективных схем теплоснабжения, Беловский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
4498,0
4113,0

4113,0

385,0






1.2.
Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах энергообеспечения, разработка перспективных схем теплоснабжения, Киселевский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
3611,0
3302,0

3302,0

309,0






1.3.
Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах энергообеспечения, разработка перспективных схем теплоснабжения, Ленинск-Кузнецкий городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
4868,0
4451,0

4451,0

417,0






1.4.
Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах энергообеспечения, разработка перспективных схем теплоснабжения, Междуреченский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
2830,0
2588,0

2588,0

242,0






1.5.
Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах энергообеспечения, разработка перспективных схем теплоснабжения, Прокопьевский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
9403,0
8600,0

8600,0

803,0






2.
Технические и технологические мероприятия
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
225055,513
177457,5

177457,5

47598,013






2.1.
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
147211,5
109777,5

109777,5

37434,0






2.1.1.
Капитальный ремонт котельной по ул. Тургенева, Мариинский муниципальный район
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
15000,0
13700,0

13700,0

1300,0






2.1.2.
Реконструкция котельной № 1 в пгт Тисуль, Тисульский муниципальный район
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
55000,0
50566,0

50566,0

4434,0






2.1.3.
Капитальный ремонт котельной № 48, Прокопьевский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М Курапов
10800,0
9800,0

9800,0

1000,0






2.1.4.
Строительство модульной котельной по ул. Кузбасская, 28а, Беловский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
31711,5
30711,5

30711,5

1000,0






2.1.5.
Реконструкция здания котельной № 4Т пос. Тайжина, Осинниковский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
34700
5000

5000

29700






2.2.
Реконструкция и ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий и оборудования
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
52460,013
45300,0

45300,0

7160,013






2.2.1.
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Обручева от котельной № 66, Прокопьевский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
4793,3
4193,3

4193,3

600,0






2.2.2.
Строительство тепловой сети от котельной № 23, Прокопьевский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
10906,7
10106,7

10106,7

800,0






2.2.3.
Строительство тепловых сетей от МКУ "Сибирь-12,9" Ду 350, протяженность 545 м, Беловский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
6960,013
6200,0

6200,0

760,013






2.2.4.
Капитальный ремонт тепловых сетей Ясногорского поселения, Кемеровский муниципальный район
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
10000,0
9200,0

9200,0

800,0






2.2.5.
Капитальный ремонт наружных теплосетей в пгт Яя, Яйский муниципальный район
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
6200,0
5600,0

5600,0

600,0






2.2.6.
Реконструкция ЦТП-6, Ленинск-Кузнецкий городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
12500,0
9000,0

9000,0

3500,0






2.2.7.
Устройство тепловой изоляции надземной теплотрассы от котельной № 23, Прокопьевский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
1100,0
1000,0

1000,0

100,0






2.3
Мероприятия по сокращению потерь воды
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
25384,0
22380,0

22380,0

3004,0






2.3.1.
Строительство магистрального водовода от городских очистных сооружений до п. Бирюли и разводящих водопроводных сетей п. Бирюли, Березовский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
4784,0
4380,0

4380,0

404,0






2.3.2.
Строительство разводящих водопроводных сетей п. Чертинский, п. Бабанаково, Беловский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
5000,0
4100,0

4100,0

900,0






2.3.3.
Капитальный ремонт скважин № 42, 790, 536, Мариинский муниципальный район
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
7500,0
6900,0

6900,0

600,0






2.3.4.
Реконструкция самотечного коллектора и насосной станции п. Новый Городок, Беловский городской округ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
3100,0
2400,0

2400,0

700,0






2.3.5.
Капитальный ремонт очистных сооружений, Мариинский муниципальный район
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
I - IV кварталы
Е.М.Курапов
5000,0
4600,0

4600,0

400,0











Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ 2013 ГОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА.
ОРГАНИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПУНКТ 3 ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
(ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)

№ п/п
Наименование мероприятий, объектов
Департамент
Срок реализации мероприятия
Ответственный исполнитель по мероприятию
Объем средств на реализацию Программы в 2013 году, тыс. руб.
Расчетная годовая экономия энергоресурсов
источник финансирования
электроэнергия
теплоэнергия
вода
областной бюджет
федеральный бюджет
тыс. кВт*ч
тыс. руб.
тыс. Гкал
тыс. руб.
тыс. куб. м
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций



64353,5








в том числе по департаментам













Департамент социальной защиты населения Кемеровской области


18039,1









Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области


3018,0









Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области


793,0









Департамент строительства Кемеровской области


42503,4







1
Организационные мероприятия

I - IV кварталы

69,3







в том числе по департаментам












Департамент социальной защиты населения Кемеровской области


0,0









Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области


69,3









Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области


0,0









Департамент строительства Кемеровской области


0,0








Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений

I - IV кварталы

69,3







в том числе











ГАУК "Кузбасскино "
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
69,3







2
Технические и технологические мероприятия

I - IV кварталы

64284,2








в том числе по департаментам













Департамент социальной защиты населения Кемеровской области


18039,1









Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области


2948,7









Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области


793,0









Департамент строительства Кемеровской области


42503,4








в том числе по мероприятиям и объектам











2.1
Замена приборов учета энергоресурсов

I - IV кварталы

100,0








ГАУК Кемеровской области "Прокопьевский драматический театр"
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
100,0







2.2
Проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения, систем отопления бюджетных учреждений, в том числе систем оптимизации теплопотребления

I - IV кварталы

1453,7








ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат "
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
724,4








ГБУ Кемеровской области "Благовещенский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов "
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
729,3







2.3
Повышение тепловой защиты зданий бюджетных учреждений (утепление и ремонт фасадов, чердаков, кровель, дверей)

I - IV кварталы

5423,3








ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
1560,6








ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
1614,0








ГАУК "Прокопьевский драматический театр "
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
1115,3








ГУК Кемеровской области "Музей изобразительных искусств"
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
276,4








ГУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова "
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
200,0








ГОУ "УМЦ работников культуры и искусства"
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
387,0








ГОУСПО "Прокопьевский колледж искусств "
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
270,0







2.4
Повышение тепловой защиты зданий бюджетных учреждений (установка оконных блоков)

I - IV кварталы

2593,0








ГАУ Кемеровской области "Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
600,0








ГАУ Кемеровской области "Юргинский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
600,0








ГУК "Кемеровская областная библиотека для детей и юношества "
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Л.Т.Зауэрвайн
600,0








ГОУСПО "Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва", Новокузнецкий городской округ
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области

А.А.Кривцов
793,0







2.5
Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения бюджетных учреждений (проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту систем электроснабжения)

I - IV кварталы

2485,3







ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
1748,8








ГБУ Кемеровской области "Инской психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
176,4







ГБУ Кемеровской области "Благовещенский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
560,1








2.7
Мероприятия по сокращению потерь воды (проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту систем водоснабжения и канализации бюджетных учреждений)

I - IV кварталы

5592,9








ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
1041,8








ГБУ Кемеровской области "Благовещенский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
298,4








ГБУ Кемеровской области "Инской психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
1966,2








ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
2286,5







2.8
Проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту систем вентиляции бюджетных учреждений

I - IV кварталы

4132,6








ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
1587,6








ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат"
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Н.Г.Круглякова
2545,0







2.9
Реконструкция и ввод новых зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными законодательством

I - IV кварталы

10451,0








МДОУ "Детский сад № 11" пр. Кирова, д. 73, г. Ленинск-Кузнецкий
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
1258,0








Здание казначейства под детский сад на 100 мест, пр. Ленина, д. 61/2, г. Ленинск-Кузнецкий
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
3193,0








Детский сад, п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный район
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
1000,0








Административное здание под размещение детского сада, с. Ягуново
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
5000,0







2.10
Повышение энергоэффективности зданий и систем энергообеспечения (при проведении капитального ремонта)



32052,4







Здание для размещения детского сада, ул. Советская, д. 44, г. Белово
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
5789,7







Здание для размещения детского сада, ул. Суворова, д. 2, г. Белово
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
2112,4








Здание для размещения детского сада, микрорайон Бабанаково, ул. Вахрушева, д. 7, г. Белово
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
2923,3







Школа искусств № 18, г. Ленинск-Кузнецкий
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
4932,0







МБДОУ "Детский сад № 27", ул. Ленина, д. 53а, г. Новокузнецк
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
651,0








МБДОУ "Детский сад № 64", ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13а, г. Новокузнецк
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
3944,0







МБДОУ "Детский сад № 76", ул. М.Тореза, д. 117а, г. Новокузнецк
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
4700,0







Детский сад "Незабудка", п. Ясногорский, Кемеровский муниципальный район
Департамент строительства Кемеровской области

А.В.Кравченко
7000,0









------------------------------------------------------------------