По датам

2012

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 499 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2013 N 201 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 499

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.05.2013
№ 201 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2013 № 201 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.06.2013 № 261, от 06.11.2013 № 478), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарева.
4. Настоящее постановление действует по 31.12.2013.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ





Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 8 ноября 2013 г. № 499

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ И
НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
экономики Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы
и на перспективу до 2020 года


Наименование Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
программы повышение энергетической эффективности экономики
Кемеровской области" на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года (далее - Программа)

Дата принятия Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
и наименование энергосбережении и о повышении энергетической
решения о эффективности и о внесении изменений в отдельные
разработке законодательные акты Российской Федерации";
Программы распоряжение Губернатора Кемеровской области от
17.05.2013 № 39-р "О разработке долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности экономики Кемеровской области" на
2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Государственный Коллегия Администрации Кемеровской области
заказчик
Программы

Директор Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-
Программы коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарев

Основные Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
разработчики Кемеровской области, департамент угольной промышленности
Программы и энергетики Администрации Кемеровской области,
департамент промышленности, торговли и
предпринимательства Кемеровской области, государственное
бюджетное учреждение Кемеровской области "Кузбасский
центр энергосбережения"

Сроки 1-й этап - 2013 - 2015 годы;
реализации 2-й этап - 2016 - 2020 годы
Программы

Основные Администрация Кемеровской области (департамент угольной
исполнители промышленности и энергетики, департамент инвестиций и
Программы стратегического развития), департамент жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области,
департамент строительства Кемеровской области,
департамент образования и науки Кемеровской области,
департамент социальной защиты населения Кемеровской
области, департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области, департамент молодежной политики и
спорта Кемеровской области, департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской
области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Кемеровской области, государственное
бюджетное учреждение Кемеровской области "Кузбасский
центр энергосбережения", хозяйствующие субъекты,
организации на конкурсной основе

Цели Программы Создание правовых, экономических и организационных основ
для повышения энергетической эффективности при добыче,
производстве, транспортировке и использовании
энергетических ресурсов на предприятиях и организациях,
а также населением Кемеровской области темпами,
обеспечивающими снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40 процентов к
2020 году (по отношению к 2007 году);
обеспечение режима надежного, бездефицитного
энергообеспечения развития экономики Кемеровской области;
сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических
ресурсов

Задачи Формирование и совершенствование нормативно-правовых
Программы механизмов и условий, позволяющих разрабатывать и
реализовывать конкретные проекты по энергосбережению:
1. Создание экономических механизмов, стимулирующих
эффективное использование энергии:
совершенствование финансовых механизмов;
совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;
совершенствование правил учета и контроля
энергопотребления;
совершенствование системы энергоаудита и мониторинга;
создание привлекательных условий для вложения капитала в
энергосбережение.
2. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий
на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях
с участием государства.
3. Популяризация энергосбережения, информирование:
создание доступных баз данных, содержащих информацию об
энергосберегающих мероприятиях, технологиях и
оборудовании, нормативно-технической документации;
организация курсов повышения квалификации;
проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену
опытом;
пропаганда энергосбережения в средствах массовой
информации

Основные 1. Энергосбережение и повышение энергетической
мероприятия эффективности жилищного фонда.
Программы 2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Энергосбережение в организациях с участием государства
или муниципального образования и повышение энергетической
эффективности этих организаций.
4. Стимулирование производителей и потребителей
энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих
передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий
по энергосбережению, повышению энергетической
эффективности и сокращению потерь энергетических
ресурсов.
5. Увеличение количества случаев использования в качестве
источников энергии вторичных энергетических ресурсов и
(или) возобновляемых источников энергии.
6. Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение
его энергетической эффективности, в том числе замещение
бензина, используемого транспортными средствами в
качестве моторного топлива, природным газом.
7. Строительство дополнительных энергоэффективных
объектов генерации тепловой и электрической энергии в
случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации
потенциала энергосбережения.
8. Информационно-аналитическое обеспечение
государственной политики в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
9. Мероприятия по учету комплекса мер по возмещению
затрат в инновационной деятельности и реализации
инновационных проектов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
10. Организация обучения специалистов в области
энергосбережения и энергетической эффективности, в том
числе по вопросам проведения энергетических обследований,
подготовки и реализации энергосервисных договоров
(контрактов).
11. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде
энергосбережения через средства массовой информации,
распространение социальной рекламы, проведение конкурсов,
семинаров, конференций в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
12. Сбор данных для расчета целевых показателей
эффективности реализации Программы

Объемы и Всего по Программе - 16 084 627,2 тыс. рублей, в том
источники числе по годам реализации:
финансирования 2013 год - 2 271 452,2 тыс. рублей;
Программы 2014 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 9 874 895,0 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
из средств областного бюджета 2 821 889 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 год - 255 532 тыс. рублей;
2014 год - 370 000 тыс. рублей;
2015 год - 370 000 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 1 826 357 тыс. рублей.
Иные не запрещенные законодательством источники
финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 2 755 522,1 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 год - 559 054,1 тыс. рублей;
2014 год - 323 690 тыс. рублей;
2015 год - 323 690 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 1 549 088 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 10 507 216,1 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 год - 1 456 866,1 тыс. рублей;
2014 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2015 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 6 499 450 тыс. рублей

Ожидаемые Снижение энергоемкости внутреннего регионального
конечные продукта, рассчитанное по конечному потреблению топливно-
результаты энергетических ресурсов, с 76,5 кг у.т./тыс. рублей в
реализации 2013 году до 49,3 кг у.т./тыс. рублей в 2020 году.
Программы Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в
2012 году составило 35 072 тыс. тонн у.т.
Назначенный потенциал энергосбережения к 2020 году должен
составить 16 365 тыс. тонн у.т.
Потенциал энергосбережения в Кемеровской области в 2013
году составит 1722 тыс. тонн у.т., в том числе:
в промышленности - 1097 тыс. тонн у.т.;
при производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды - 77,5 тыс. тонн у.т.;
на транспорте - 63,7 тыс. тонн у. т.;
в сельском хозяйстве - 17,2 тыс. тонн у.т.;
в строительстве - 8,5 тыс. тонн у.т.;
населением - 396,0 тыс. тонн у.т.;
прочие отрасли - 62,1 тыс. тонн у.т.

По видам потребляемых в области энергоресурсов
назначенный потенциал энергосбережения складывается в
2013 году следующим образом:
уголь 275 тыс. тонн у.т.;
газ 44,8 тыс. тонн у.т.;
продукты переработки топлива 401 тыс. тонн у.т.;
электроэнергия 534 тыс. тонн у.т.;
тепловая энергия 274 тыс. тонн у.т.

Организация Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор
контроля за Кемеровской области, государственный заказчик Программы
выполнением
Программы


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

1.1. Введение

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федерация не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не предполагает энергорасточительность, так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг.
18 июня 2009 г. на первом заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в ряду проблем российской национальной экономики поставил на первое место проблему повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.
Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи углеводородного сырья и строительства новых энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов - больших и малых поселениях.
Перед обществом поставлена очень амбициозная задача - добиться снижения энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) на 40 процентов к 2020 году.
Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в стране в целом. И задача - определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

1.2. Характеристика топливно-энергетического комплекса
Кемеровской области

Кузбасс - один из самых крупных по запасам угля и объемам его добычи бассейнов России и главный, а по некоторым позициям единственный в стране, поставщик технологического сырья для российской промышленности.
Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе превышают все мировые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз (в пересчете на условное топливо) и составляют 693 млрд. т, из них 207 млрд. т - коксующихся углей. Это 73 процента от общего объема запасов этих углей в стране. Объем этих запасов может обеспечить всю Россию сырьем для коксового производства на 1200 лет. Для сравнения: запасы коксующихся углей в Донбассе - 25 млрд. т, Печорском угольном бассейне - 9 млрд. т, Караганде - 13 млрд. т.
Остальные каменные угли являются уникальными в том плане, что, обладая способностью спекаться, могут в зависимости от направления их обогащения служить как коксохимическим, так и энергетическим сырьем.
Имеются в Кемеровской области и другие виды горючих ископаемых. Это торф (более 20 месторождений), проявление нефти и природного газа.
Топливно-энергетический комплекс Кемеровской области является основной частью инфраструктуры экономики и обеспечивает ее надежное и поступательное развитие.
Электроэнергетика - одна из наиболее стабильно работающих отраслей промышленности Кемеровской области. Если в целом по промышленности производство продукции за период 2007 - 2010 гг. выросло в 1,1 раза, то в электроэнергетике объемы производства за этот период остались практически постоянными. На фоне достаточно стабильной выработки электрической энергии наблюдается рост объемов электроэнергии, отправляемых за пределы области и, одновременно с этим, получаемых из соседних регионов. Незначительно увеличилась собственная выработка тепловой энергии. Имея инфраструктурный характер, электроэнергетика обеспечивает условия для работы других отраслей и для жизнедеятельности населения.
На территории Кемеровской области работают 8 тепловых электростанций суммарной установленной электрической мощностью 5041 МВт:
Томь-Усинская ГРЭС (1272 МВт);
Беловская ГРЭС (1200 МВт);
Южно-Кузбасская ГРЭС (554 МВт);
Кемеровская ГРЭС (485 МВт);
Ново-Кемеровская ТЭЦ (565 МВт);
Западно-Сибирская ТЭЦ (600 МВт);
Кузнецкая ТЭЦ (108 МВт);
Кемеровская ТЭЦ (85 МВт).
Параллельно с энергосистемой работают три блок-станции: ТЭЦ КМК установленной электрической мощностью 71 МВт, Юргинская ТЭЦ - 91 МВт и Анжеро-Судженская ТЭЦ - 10 МВт.
Электросетевой комплекс Кемеровской области представлен развитой системой линий электропередачи и подстанций напряжением 500 кВ и ниже. Протяженность электрических сетей всех напряжений составляет 29,9 тыс. км. На балансе электросетевых предприятий энергосистемы находится 4731 подстанция напряжением 6 кВ и выше.
Диспетчерские функции на территории области выполняет филиал ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемой Кузбасса", подчиненный расположенному в г. Кемерово филиалу ОАО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири".
Несмотря на сложные проблемы организационной перестройки, энергопредприятия обеспечивают устойчивое и надежное энергоснабжение для нормального функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кемеровской области.

Топливно-энергетический баланс Кемеровской области

Топливно-энергетический потенциал Кемеровской области характеризуется следующим образом.
Производство ТЭР в области постоянно увеличивается и в 2010 году составило 155 402 тыс. тонн у. т., в 2011 году - 158 759 тыс. тонн у.т.
Растет объем вывоза произведенных ТЭР с 93 383 тыс. тонн у.т. в 2010 году (60 процентов) до 98 308 тыс. тонн у.т. в 2011 году (62 процента).
Динамика фактического потребления ТЭР меняется незначительно и находится в пределах 45 - 46 процентов от производства в 2010 - 2011 гг.
Энергетический баланс Кузбасса складывается таким образом, что большая часть потребностей области в топливе покрывается за счет собственной сырьевой базы, а электроэнергии - за счет собственной генерации. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в область незначительный и варьируется за рассматриваемый период от 7,8 до 8,7 процента (от производства), что говорит о высоком уровне энергетической безопасности Кемеровской области.

Таблица 1

Структура производства ТЭР, процентов


2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Производство, всего 100 100 100 100 100

ЭЭ 5,07 5,02 4,76 5,9 5,4

ТЭ 3,47 3,48 3,57 4,2 3,8

Уголь 87,95 87,92 88,50 82 83

Прочие виды 3,51 3,58 3,18 7,9 7,8


Производство электрической и тепловой энергии меняется незначительно.

Таблица 2

Сводный топливно-энергетический баланс
Кемеровской области,
2010 год, тыс. тонн у.т.


При- Из него Продукты Горючие Электро- Тепло- Всего
родное пере- побоч- энергия энергия
топливо уголь газ нефть, работки ные
горючий включая топлива энерго-
при- газовый ресурсы
родный конден-
(естест- сат
венный)



Ресурсы

Добыча 127205 127188 - - 8283 4240 9185 6489 155402
(производство),
всего

Изменение -2044 -2044 - - -16,1 - - -
запасов у
поставщиков

Изменение 227 227 - - -13,6 - - -
запасов у
потребителей

Ввоз 5218 346 4379 492 2547 - 4487 12252

Итого ресурсов 130606 125717 4379 492 10800 4240 13672 6489 165807

Распределение

Вывоз 88533 88533 - - 2782 - 1968 - 93283

Общее 42073 37184 4379 492 8018 4240 11704 6489 72524
потребление

в том числе:

на 26747 25664 1081 1,9 492 262 1,6 - 27502,6
преобразование
в другие виды
энергии

в качестве
сырья:

на переработку 6286 5813 - 473 - - - -
в другие виды
топлива

на производство 1803 - 1803 - 6,3 - - -
нетопливной
продукции

в качестве 3,6 - 3,6 0,1 1,9 - -
материала на
нетопливные
нужды

на конечное 7234 5707 1492 17,8 7518 3978 11153 6077 35960
потребление

потери на - - - - - - 550 413 963
стадии
потребления и
транспортировки


Из баланса энергоресурсов видно, что Кемеровская область является регионом, полностью обеспечивающим себя топливно-энергетическими ресурсами. Основным топливом, идущим на выработку электрической и тепловой энергии, является уголь.
Основными потребителями энергоресурсов являются организации добывающих, обрабатывающих производств и осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также население. Потребление энергоресурсов в организациях отдельных видов экономической деятельности и населением приведено в таблице 3.

Таблица 3

тысяч тонн условного топлива

При- Из него Продукты Горючие Электро- Тепло- Всего
родное перера- побоч- энергия энергия
топливо уголь газ нефть, ботки ные
горючий включая топлива энерго-
природ- газовый ресурсы
ный конден-
(естест- сат
венный)


Сельское 25,9 7,2 7,7 10,7 38,9 87,8 132 284,6
хозяйство, (0,79%)
охота и лесное
хозяйство

Добыча полезных 456,5 456 1062 1944 731 4193,5
ископаемых (11,6%)

Обрабатывающие 2359 1077 1276 6,3 5220 3978 5328 1806 18691,0
производства (52%)

Производство и 28,5 1372 325 1725,5
распределение (4,8%)
электроэнергии,
газа и воды

Строительство 4,1 4,1 - 63,5 70,9 52,1 190,6
(0,5%)

Транспорт и 20,7 12,1 7,7 0,7 620 619 133,2 1392,9
связь (3,9%)

Прочие 345 167 177,5 0,1 82,1 668 578 1673,1
(4,7%)

Население 4023 3983 23,8 - 402 1063 2319 7807
(21,7%)

Всего 7234,2 5706,5 1492,7 17,8 7518 3978 11153 6077 35960
(20,1%) (15,9%) (4,15%) (0,05) (20,9%) (11,1%) (31%) (16,9%)


Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в Кемеровской области, являются: уголь (15,9 процента), электроэнергия (31 процент), теплоэнергия (16,9 процента), природный газ (4,1 процента), продукты переработки топлива (20,9 процента).
Структура потребления энергетических ресурсов в 2011 году по отраслевым комплексам Кемеровской области (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области) выглядит следующим образом:

промышленность 63,7 процента;
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды 4,5 процента;
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,07 процента;
транспорт 3,7 процента;
строительство 0,5 процента;
население 23 процента;
прочие 3,5 процента.

Анализ топливно-энергетического баланса области позволяет сделать вывод о наличии положительных тенденций в работе и топливно-энергетического комплекса. Об этом свидетельствуют следующие факторы:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (снизился удельный расход топлива на получение единицы валового регионального продукта);
увеличилась доля электрической энергии, вырабатываемой на территории области, что в значительной мере повысило энергетическую безопасность;
увеличилось потребление местных и вторичных энергоресурсов;
увеличилось использование природного газа в коммунально-бытовой сфере.

1.3. Перспективы использования шахтного метана

Шахтный метан (далее - ШМ) может стать уже в ближайшие годы заметной прибавкой к газовой составляющей энергетического баланса. Использование ШМ повысит эффективность малой и водородной энергетики, обеспечит транспорт дешевым и экологически чистым топливом.
Добыча ШМ осуществляется из каменноугольных месторождений по двум возможным схемам:
а) извлечение ШМ как попутного газа при добыче угля;
б) добыча ШМ из специально пробуренных в угольном массиве скважин как самостоятельного вида продукции.
В России основные выбросы метана происходят при добыче каменного угля в Кузбассе, где при общих запасах метана в угольных пластах около 13,5 трлн. куб. м ежегодные его выбросы достигают 2 млрд. куб. м.
В то же время для обеспечения внутренних нужд в Кемеровскую область ввозят до 1,5 млрд. куб. м метана в год, а для теплоснабжения предприятий и жилого сектора эксплуатируют более 2000 котельных, использующих уголь.
В 2010 году ООО "Газпром добыча Кузнецк", 100-процентное дочернее предприятие ОАО "Газпром", начинает промысловую добычу метана в Кузбассе.

Прогноз добычи метана из угольных пластов в Кузбассе
и ожидаемый ресурс тепловой и электрической энергии
при его переработке для внешних потребителей
ООО "Газпром добыча Кузнецк" на 2010 - 2014 гг.

Таблица 4


Наименование Ед. Количество по годам
изм.
2010 2011 2012 2013 2014

1. Объем газа для млн. 3,26 12,55 28,29 88,13 184,45
производства электроэнергии куб. м

2. Ожидаемый ресурс мощности МВт 1,49 5,73 12,92 40,24 84,22
электроэнергии

3. Ожидаемый ресурс мощности Гкал 1,56 6,02 13,58 42,25 88,43
тепловой энергии


По мере увеличения объемов добычи планируется его активное использование. В перспективе предусматривается газификация расположенных рядом населенных пунктов. Метан будет использоваться в ближайшее время и в малой энергетике, планируется поставлять газ на блочные ТЭС мощностью 1 - 3 МВт с доведением суммарной до 100 МВт. В 2011 году были запущены 2 ГПЭС суммарной мощностью 2,4 МВт и начат монтаж еще 2 ГПЭС мощностью 2,2 МВт. В перспективе, как ожидают ученые, метан совершит настоящий прорыв в обеспечении энергетическими ресурсами Сибири и Дальнего Востока - львиную долю добываемого сырья ООО "Газпром" направит в свою газотранспортную систему.

2. Цели и задачи Программы

Программа должна обеспечить достижение следующих целей:
создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и организациях, а также населением Кемеровской области темпами, обеспечивающими снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу внутреннего регионального продукта (далее - ВРП) на 40 процентов к 2020 году (по отношению к 2007 году);
обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития экономики Кемеровской области;
сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов.
Для достижения поставленных целей Программы необходимо обеспечить решение следующих задач формирования и совершенствования нормативно-правовых механизмов и условий, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению:
1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии:
совершенствование финансовых механизмов;
совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;
совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;
развитие системы энергоаудита и мониторинга;
создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение.
2. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства.
3. Популяризация энергосбережения и информирование:
создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации;
организация курсов повышения квалификации;
проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом;
пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия разработаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и на основании результатов разработки 34 программ энергосбережения муниципальных образований и 11 отраслевых программ органов исполнительной власти Кемеровской области.
Программные мероприятия включают в себя весь спектр вопросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора, объектов коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах.
Программные мероприятия сформированы по 12 направлениям:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:
а) проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
б) проведение мероприятий по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
3. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций.
4. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, к проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.
5. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.
6. Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
7. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.
8. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
9. Мероприятия по учету комплекса мер по возмещению затрат в инновационной деятельности и реализации инновационных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
10. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).
11. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы, проведение конкурсов, семинаров, конференций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
12. Сбор данных для расчета целевых показателей эффективности реализации Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года 16 084 627,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 2 271 452,2 тыс. рублей;
2014 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 969 140,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 9 874 895,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2 821 889 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 255 532 тыс. рублей;
2014 год - 370 000 тыс. рублей;
2015 год - 370 000 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 1 826 357 тыс. рублей.
Финансирование из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование из федерального бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 2 755 522,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 559 054,1 тыс. рублей;
2014 год - 323 690 тыс. рублей;
2015 год - 323 690 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 1 549 088 тыс. рублей.
Финансирование из муниципального бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Внебюджетные источники - 10 507 216,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 1 456 866,1 тыс. рублей;
2014 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2015 год - 1 275 450 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - 6 499 450 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта, рассчитанное по конечному потреблению топливно-энергетических ресурсов, с 76,5 кг у.т./тыс. рублей в 2013 году до 49,3 кг у.т./тыс. рублей в 2020 году.
Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в 2012 году - 35 072 тыс. тонн у.т.
Назначенный потенциал энергосбережения к 2020 году должен составить 16 365 тыс. тонн у.т.
Потенциал энергосбережения в Кемеровской области в 2013 году - 1 722 тыс. тонн у.т. том числе:

в промышленности - 1097 тыс. тонн у.т.;
при производстве и распределении - 77,5 тыс. тонн у.т.;
электроэнергии, газа и воды
на транспорте - 63,7 тыс. тонн у.т.;
в сельском хозяйстве - 17,2 тыс. тонн у.т.;
в строительстве - 8,5 тыс. тонн у.т.;
населением - 396,0 тыс. тонн у.т.;
прочие отрасли - 62,1 тыс. тонн у.т.

По видам потребляемых в области энергоресурсов назначенный потенциал энергосбережения складывается к 2013 году следующим образом:

уголь 275 тыс. тонн у.т.;
газ 44,8 тыс. тонн у.т.;
продукты переработки топлива 401 тыс. тонн у.т.;
электроэнергия 534 тыс. тонн у.т.;
тепловая энергия 274 тыс. тонн у.т.

Потери на стадии потребления и транспортировки электрической энергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизились на 76 тыс. тонн у.т. (с 550 тыс. тонн у.т. до 474 тыс. тонн у.т.), тепловой энергии на 62 тыс. тонн у.т. (с 413 тыс. тонн у.т. до 351 тыс. тонн у.т.).



Прогноз энергоемкости ВРП на перспективу до 2020 года с
учетом и без учета назначенного потенциала энергосбережения

Расчет целевых показателей Программы (приложение № 2) выполнен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 417 "О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Планы мероприятий 2013 года (источник финансирования - областной бюджет) приведены в приложениях № 3, 4, 5, 6 (не приводится) к настоящей Программе.

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Директор Программы организует управление реализацией Программы.
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям № 4, 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок, постановление).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия


№ Наименование Плано- Объем финансирования Исполнитель Ожидаемый результат
п/п подпрограмм, вый (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) программного
программных период мероприятия
мероприятий всего в том числе

областной из него иные не запрещенные
бюджет, законодательством
всего источники

на суб- феде- местный внебюд-
безвоз- сидии и ральный бюджет жетные
вратной иные бюджет источники
основе межбюд-
жетные
транс-
ферты
местным
бюд-
жетам
муници-
пальных
образо-
ваний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по Программе 2013 - 16084627,2 2821889 0 2755522,1 10507216,1 Снижение
2020 энергоемкости
годы внутреннего
регионального
в том продукта до
числе 49,3
кг у.т./
2013 2271452,2 255532 0 559054,1 1456866,1 тыс. руб.
год

2014 1969140 370000 0 323690 1275450
год

2015 1969140 370000 0 323690 1275450
год

2016 - 9874895 1826357 0 1549088 6499450
2020
годы

1. Энергосбережение и 2013 - 2260180,3 105000 0 318725,1 1836455,2 Органы
повышение 2020 местного
энергетической годы самоуправления
эффективности
жилищного фонда в том
числе

2013 181180,3 0 0 94725,1 86455,2
год

2014 297000 15000 0 32000 250000
год

2015 297000 15000 0 32000 250000
год

2016 - 1485000 75000 0 160000 1250000
2020
годы

1.1 Организационные 2013 - 1114677,9 0 0 64000 1050677,9 Органы
мероприятия 2020 местного
годы самоуправления

в том
числе

2013 50677,9 0 0 50000 677,9
год

2014 152000 0 0 2000 150000
год

2015 152000 0 0 2000 150000
год

2016 - 760000 0 0 10000 750000
2020
годы

1.2 Технические и 2013 - 1145502,4 105000 0 254725,1 785777,3 Органы
технологические 2020 местного
мероприятия годы самоуправления

в том
числе

2013 130502,4 0 0 44725,1 85777,3
год

2014 145000 15000 0 30000 100000
год

2015 145000 15000 0 30000 100000
год

2016 - 725000 75000 0 150000 500000
2020
годы

2. Энергосбережение и 2013 - 9918591 1383941,1 0 987508 7547141,9 Органы Повышение
повышение 2020 местного энергетической
энергетической годы самоуправления эффективности
эффективности коммунальной
систем коммунальной в том инфраструктуры
инфраструктуры числе

2013 963091 173941,1 0 284008 505141,9
год

2014 1289420 172920 0 110500 1006000
год

2015 1289420 172920 0 110500 1006000
год

2016 - 6376660 864160 0 482500 5030000
2020
годы

2.1 Организационные 2013 - 124688,5 43054 0 23573 58061,5 Органы
мероприятия 2020 местного
годы самоуправления

в том
числе

2013 59188,5 23054 0 20073 16061,5
год

2014 9500 3000 0 500 6000
год

2015 9500 3000 0 500 6000
год

2016 - 46500 14000 0 2500 30000
2020
годы

2.2 Технические и 2013 - 9793902,5 1340887,1 0 963935 7489080,4 Органы
технологические 2020 местного
мероприятия годы самоуправления

в том
числе

2013 903902,5 150887,1 0 263935 489080,4
год

2014 1279920 169920 0 110000 1000000
год

2015 1279920 169920 0 110000 1000000
год

2016 - 6330160 850160 0 480000 5000000
2020
годы

3. Энергосбережение в 2013 - 2776922,5 1092753,5 0 1444983 239186 Организации Повышение
организациях с 2020 бюджетной энергетической
участием годы сферы эффективности
государства или организаций
муниципального в том бюджетной сферы
образования и числе
повышение
энергетической 2013 361472,5 64353,5 0 180083 117036
эффективности этих год
организаций
2014 347350 149200 0 180700 17450
год

2015 347350 149200 0 180700 17450
год

2016 - 1720750 730000 0 903500 87250
2020
годы

3.1 Организационные 2013 - 94054,8 42069,3 0 48188 3797,5 Организации
мероприятия 2020 бюджетной
годы сферы

в том
числе

2013 11454,8 69,3 0 8988 2397,5
год

2014 11800 6000 0 5600 200
год

2015 11800 6000 0 5600 200
год

2016 - 59000 30000 0 28000 1000
2020
годы

3.2 Технические и 2013 - 2682867,7 1050684,2 0 1396795 235388,5 Организации
технологические 2020 бюджетной
мероприятия годы сферы

в том
числе

2013 350017,7 64284,2 0 171095 114638,5
год

2014 335550 143200 0 175100 17250
год

2015 335550 143200 0 175100 17250
год

2016 - 1661750 700000 0 875500 86250
2020
годы

4. Стимулирование 2013 - 25000 0 0 0 25000 Органы Снижение стоимости
производителей и 2020 местного энергоресурсов
потребителей годы самоуправления
энергетических
ресурсов, в том
организаций, числе
осуществляющих
передачу 2013 0 0 0 0 0
энергетических год
ресурсов, к
проведению 2014 0 0 0 0 0
мероприятий по год
энергосбережению,
повышению 2015 0 0 0 0 0
энергетической год
эффективности и
сокращению потерь 2016 - 25000 0 0 0 25000
энергетических 2020
ресурсов годы

4.1 Мероприятия в 2013 - 5000 0 0 0 5000 Органы Снижение тарифов на
области 2020 местного энергоресурсы
регулирования цен годы самоуправления
(тарифов),
направленные на в том
стимулирование числе
энергосбережения и
повышение 2013 0 0 0 0 0
энергетической год
эффективности
2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 5000 0 0 0 5000
2020
годы

4.2 Мероприятия, 2013 - 5000 0 0 0 5000 Органы Снижение затрат на
направленные на 2020 местного оплату
содействие годы самоуправления энергоресурсов
заключению и
реализации в том
энергосервисных числе
договоров
(контрактов) 2013 0 0 0 0 0
государственными и год
муниципальными
бюджетными 2014 0 0 0 0 0
учреждениями год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 5000 0 0 0 5000
2020
годы

4.3 Предоставление 2013 - 5000 0 0 0 5000 Органы Снижение затрат на
поддержки 2020 местного оплату
организациям, годы самоуправления энергоресурсов
осуществляющим
деятельность по в том
установке, замене, числе
эксплуатации
приборов учета 2013 0 0 0 0 0
используемых год
энергетических
ресурсов 2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 5000 0 0 0 5000
2020
годы

4.4 Содействие 2013 - 5000 0 0 0 5000 Органы Снижение затрат на
разработке и 2020 местного оплату
установке годы самоуправления энергоресурсов
автоматизированных
систем в том
коммерческого учета числе
электроэнергии
2013 0 0 0 0 0
год

2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 5000 0 0 0 5000
2020
годы

4.5 Стимулирование 2013 - 5000 0 0 0 5000 Органы Снижение затрат на
потребителей и 2020 местного оплату
теплоснабжающих годы самоуправления энергоресурсов
организаций к
снижению в том
температуры числе
возвращаемого
теплоносителя 2013 0 0 0 0 0
год

2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 5000 0 0 0 5000
2020
годы

5. Увеличение 2013 - 848000 0 0 0 848000 Органы Снижение нагрузки
количества случаев 2020 местного на основных
использования в годы самоуправления производителей
качестве источников энергоресурсов
энергии вторичных в том
энергетических числе
ресурсов и (или)
возобновляемых 2013 748000 0 0 0 748000
источников энергии год

2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 100000 0 0 0 100000
2020
годы

5.1 Увеличение 2013 - 0 0 0 0 0
производства 2020
электрической годы
энергии с
применением в том
установок по числе
использованию
энергии ветра и 2013 0 0 0 0 0
солнца и их год
комбинаций,
содействие 2014 0 0 0 0 0
строительству малых год
гидроэлектростанций,
а также 2015 0 0 0 0 0
геотермальных год
источников энергии
в местах возможного 2016 - 0 0 0 0 0
их использования 2020
годы

5.2 Установка тепловых 2013 - 0 0 0 0 0
насосов и 2020
обустройство годы
теплонасосных
станций для в том
отопления и горячего числе
водоснабжения жилых
домов и 2013 0 0 0 0 0
производственных год
объектов тепловой
энергией, 2014 0 0 0 0 0
накапливаемой год
приповерхностным
грунтом и 2015 0 0 0 0 0
атмосферным воздухом год
или вторично
используемой, а 2016 - 0 0 0 0 0
также для 2020
оптимизации годы
установленной
мощности тепловых
электростанций и
котельных

5.3 Расширение 2013 - 848000 0 0 0 848000 Органы Снижение нагрузки
использования 2020 местного на основных
биомассы, отходов годы самоуправления производителей
лесопромышленного и энергоресурсов
агропромышленного в том
комплексов, бытовых числе
отходов, шахтного
метана, биогаза для 2013 748000 0 0 0 748000
производства год
электрической и
тепловой энергии 2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 100000 0 0 0 100000
2020
годы

6. Энергосбережение в 2013 - 76800 63500 0 2800 10500 Органы Экономия
транспортном 2020 местного энергоресурсов
комплексе и годы самоуправления
повышение его
энергетической в том
эффективности, в числе
том числе замещение
бензина, 2013 0 0 0 0 0
используемого год
транспортными
средствами в 2014 12300 10000 0 400 1900
качестве моторного год
топлива, природным
газом 2015 12300 10000 0 400 1900
год

2016 - 52200 43500 0 2000 6700
2020
годы

6.1 Планирование работы 2013 - 60000 60000 0 0 0 Органы Экономия
транспорта и 2020 местного энергоресурсов
транспортных годы самоуправления
процессов (развитие
системы логистики) в том
в городских числе
поселениях
2013 0 0 0 0 0
год

2014 10000 10000 0 0 0
год

2015 10000 10000 0 0 0
год

2016 - 40000 40000 0 0 0
2020
годы

6.2 Мероприятия по 2013 - 3500 3500 0 0 0 Органы Экономия
замещению природным 2020 местного энергоресурсов
газом бензина, годы самоуправления
используемого
транспортными в том
средствами в числе
качестве моторного
топлива 2013 0 0 0 0 0
год

2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 3500 3500 0 0 0
2020
годы

6.3 Мероприятия по 2013 - 6300 0 0 0 6300 Органы Экономия
сокращению 2020 местного энергоресурсов
потребления годы самоуправления
топливно-
энергетических в том
ресурсов на числе
собственные нужды
2013 0 0 0 0 0
год

2014 1200 0 0 0 1200
год

2015 1200 0 0 0 1200
год

2016 - 3900 0 0 0 3900
2020
годы

6.4 Мероприятия по 2013 - 7000 0 0 2800 4200 Органы Экономия
сокращению 2020 местного энергоресурсов
потребления ТЭР годы самоуправления
электротранспортом
в том
числе

2013 0 0 0 0 0
год

2014 1100 0 0 400 700
год

2015 1100 0 0 400 700
год

2016 - 4800 0 0 2000 2800
2020
годы

Всего по 2013 - 179133,4 176694,4 0 1506 933
разделам 7 - 12 2020
годы

в том
числе

2013 17708,4 17237,4 0 238 233
год

2014 23070 22880 0 90 100
год

2015 23070 22880 0 90 100
год

2016 - 115285 113697 0 1088 500
2020
годы

7. Строительство 2013 - 0 0 0 0 0
дополнительных 2020
энергоэффективных годы
объектов генерации
тепловой и в том
электрической числе
энергии в случае
невозможности
покрытия нагрузок 2013 0 0 0 0 0
за счет реализации год
потенциала
энергосбережения 2014 0 0 0 0 0
год

2015 0 0 0 0 0
год

2016 - 0 0 0 0 0
2020
годы

8. Информационно- 2013 - 87210 87210 0 0 0 Органы Формирование
аналитическое 2020 местного энергосберегающего
обеспечение годы самоуправления сознания
государственной у населения
политики в области в том
повышения числе
энергетической
эффективности и 2013 8813 8813 0 0 0
энергосбережения год

2014 11300 11300 0 0 0
год

2015 11300 11300 0 0 0
год

2016 - 55797 55797 0 0 0
2020
годы

9. Мероприятия по 2013 - 18600 18600 0 0 0 Органы
возмещению затрат в 2020 местного
инновационной годы самоуправления
деятельности и
реализации в том
инновационных числе
проектов в области
энергосбережения и 2013 6000 6000 0 0 0
повышения год
энергетической
эффективности 2014 1800 1800 0 0 0
год

2015 1800 1800 0 0 0
год

2016 - 9000 9000 0 0 0
2020
годы

9.1 Возмещение затрат 2013 - 7100 7100 0 0 0 Органы Оказание
для компенсации 2020 местного государственной
части процентной годы самоуправления поддержки
ставки по банковским участникам зон
кредитам, полученным в том экономического
для реализации числе благоприятствования
инвестиционных и
инновационных 2013 5000 5000 0 0 0
проектов год

2014 300 300 0 0 0
год

2015 300 300 0 0 0
год

2016 - 1500 1500 0 0 0
2020
годы

9.2 Возмещение затрат 2013 - 11500 11500 0 0 0 Органы Оказание
на разработку 2020 местного государственной
проектной годы самоуправления поддержки
документации и участникам зон
прохождение в том экономического
государственной числе благоприятствования
экспертизы
инвестиционных и 2013 1000 1000 0 0 0
инновационных год
проектов
2014 1500 1500 0 0 0
год

2015 1500 1500 0 0 0
год

2016 - 7500 7500 0 0 0
2020
годы

10. Организация обучения 2013 - 2386 610 0 861 915 Органы Повышение
специалистов в 2020 местного квалификации в
области годы самоуправления области
энергосбережения и энергосбережения и
энергетической в том энергетической
эффективности, в числе эффективности
том числе по
вопросам проведения 2013 496 50 0 231 215
энергетических год
обследований,
подготовки и 2014 270 80 0 90 100
реализации год
энергосервисных
договоров 2015 270 80 0 90 100
(контрактов) год

2016 - 1350 400 0 450 500
2020
годы

11. Разработка и 2013 - 70937,4 70274,4 0 645 18 Органы Формирование
проведение 2020 местного энергосберегающего
мероприятий по годы самоуправления сознания
пропаганде у населения
энергосбережения в том
через средства числе
массовой информации,
распространение 2013 2399,4 2374,4 0 7 18
социальной рекламы, год
проведение
конкурсов, 2014 9700 9700 0 0 0
семинаров, год
конференций в
области 2015 9700 9700 0 0 0
энергосбережения и год
повышения
энергетической 2016 - 49138 48500 0 638 0
эффективности 2020
годы

12. Сбор данных для 2013 - 0 Анализ
расчета целевых 2015 эффективности
показателей годы исполнения
эффективности программных
реализации мероприятий
Программы


Примечание:
пункт 3.1. В плане 2013 года внебюджетные источники включают средства департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области в сумме 350 тыс. руб.;
пункт 3.2. В плане 2013 года внебюджетные источники включают средства департамента образования и науки Кемеровской области в сумме 8 149,4 тыс. руб.;
пункт 5.3. В плане 2013 года внебюджетные источники включают средства департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области в сумме 748 000 тыс. руб.





Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ


№ Наименование Сроки Наименование Единица Исходные Значение целевого
п/п программных испол- показателя измерения пока- индикатора
мероприятий нения затели Программы
(годы) базового
года 2013 2014 2015 год
год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цели Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения
энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке
и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и организациях,
а также населением Кемеровской области темпами, обеспечивающими
снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на
40 процентов к 2020 году (по отношению к 2007 году);
обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития
экономики Кемеровской области;
сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов

Задачи Формирование и совершенствование нормативно-правовых механизмов и
условий, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты
по энергосбережению:
1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное
использование энергии:
совершенствование финансовых механизмов;
совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;
совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;
совершенствование системы энергоаудита и мониторинга;
создание привлекательных условий для вложения капитала в
энергосбережение.
2. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах
коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства.
3. Популяризация энергосбережения, информирование:
создание доступных баз данных, содержащих информацию об
энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-
технической документации;
организация курсов повышения квалификации;
проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом;
пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации

Создание 2013 - Совершенствование
экономических 2015 финансовых
механизмов, годы механизмов:
стимулирующих
эффективное Динамика кг у.т./ 80,3 76,5 72,7 68,9
использование энергоемкости тыс. руб.
энергии валового
регионального
продукта

Изменение объема тыс. т 0 0 0 0
производства у.т.
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов

Экономия тыс. -1062724 373704 1793780 3213855
электрической кВт*ч
энергии в
натуральном
выражении

Экономия тыс. руб. -1296523 455919 2188411 3920903
электрической
энергии в
стоимостном
выражении

Экономия тыс. Гкал -1342 472 2266 4059
тепловой энергии
в натуральном
выражении

Экономия тыс. руб. -967483 340213 1633022 2925831
тепловой энергии
в стоимостном
выражении

Экономия воды в тыс. -8651 3042 14602 26161
натуральном куб. м
выражении

Экономия воды в тыс. руб. -122581 43105 206906 370706
стоимостном
выражении

Экономия тыс. -42495 14943 71728 128513
природного газа куб. м
в натуральном
выражении

Экономия тыс. руб. -107824 37916 181997 326078
природного газа
в стоимостном
выражении

Совершенствование
системы
нормирования в
бюджетной сфере:

Доля объемов процентов 100 100 100 100
электроэнергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
оплата за которую
осуществляется с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
электроэнергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля объемов процентов 100 100 100 100
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля объемов воды, процентов 100 100 100 100
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды, потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля объемов процентов 100 100 100 100
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями,
расчеты за который
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля расходов процентов 0,5 0,5 0,5 0,6
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
сопоставимых
условий)

Доля расходов процентов 0,4 0,4 0,4 0,4
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
фактических
условий)

Совершенствование
правил учета и
контроля
энергопотребления:

Доля объемов процентов 90 92 100 100
электроэнергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
электроэнергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля объемов процентов 87 88 100 100
тепловой энергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля объемов воды, процентов 93 93 100 100
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды, потребляемой
(используемой)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля объемов процентов 95 95 100 100
природного газа,
расчеты за который
осуществляются с
использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих приборов
учета), в общем
объеме природного
газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

Доля процентов 8,0 8,0 8,0 8,0
энергетических
ресурсов,
производимых с
использованием
возобновляемых
источников энергии
и (или) вторичных
энергетических
ресурсов, в
общем объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории
субъекта
Российской
Федерации

Совершенствование процентов 100 100 100 100
системы
энергоаудита и
мониторинга

Создание
привлекательных
условий для
вложения
капитала в
энергосбережение:

Объем внебюджетных процентов 61,0 64,1 64,8 64,8
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
общем объеме
финансирования
Программы

2. Модернизация и 2013 - Модернизация и ед. 1 1 1 1
внедрение 2015 внедрение
энергосберегающих годы энергосберегающих
технологий технологий на
на объектах объектах
коммунальной коммунальной
инфраструктуры и инфраструктуры и
в организациях с в организациях с
участием участием
государства государства

3. Популяризация Создание доступных тыс. руб. 17 237,4 17 237,4 18 000,0 18 000,0
энергосбережения, баз данных,
информирование содержащих
информацию об
энергосберегающих
мероприятиях,
технологиях и
оборудовании,
нормативно-
технической
документации

Организация тыс. руб. 50 50 50 50
курсов повышения
квалификации

Проведение тыс. руб. 202 202 250 250
ежегодных выставок
и семинаров по
обмену опытом

Пропаганда тыс. руб. 2 172,4 2 172,4 2 400 2 400
энергосбережения
в средствах
массовой
информации

Привлечено руб. 10,0 7,9 4,32 4,32
средств на 1 рубль
областного бюджета






Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


№ Наименование Ед. Значения целевых показателей (годы)
п/п показателей изм.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А.1 Динамика кг у.т./ 77,5 84,3 82,9 80,3 76,5 72,7 68,9 65,1 61,3 57,5 53,7 49,3
энергоемкости тыс. руб.
валового
регионального
продукта

А.2 Доля объемов процентов 80 83 87 97 97 100 100 100 100 100 100 100
электроэнергии,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
электроэнергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

А.3 Доля объемов процентов 35 48 57 62 63 72 80 85 93 93 93 93
тепловой энергии,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

А.4 Доля объемов процентов 36 49 79,6 85 86 92 100 100 100 100 100 100
воды, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

А.5 Доля объемов процентов 99,6 99,6 99,6 99,8 99,8 100 100 100 100 100 100 100
природного газа,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных и
общих приборов
учета), в общем
объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
субъекта
Российской
Федерации

А.6 Изменение объема тыс. т 0 862,9 -177 0 0 0 0 0 0 0 0 0
производства у.т.
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов

А.7 Доля процентов 8,0 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
энергетических
ресурсов,
производимых с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов,
в общем объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории
субъекта
Российской
Федерации

А.8 Объем процентов 55,2 85,0 72,4 61,0 64,1 64,8 64,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
Программы

В.1 Экономия тыс. 0 -2549444 -2003731 -1062724 373704 1793780 3213855 4633931 6054006 7474082 8894158 10538456
электрической кВт*ч
энергии в
натуральном
выражении

В.2 Экономия тыс. руб. 0 -3110322 -2444552 -1296523 455919 2188411 3920903 5653396 7385888 9118380 10850872 12856916
электрической
энергии в
стоимостном
выражении

В.3 Экономия тыс. Гкал 0 -3220 -2531 -1342 472 2266 4059 5853 7646 9440 11234 13310
тепловой энергии
в натуральном
выражении

В.4 Экономия тыс. руб. 0 -2320964 -1824157 -967483 340213 1633022 2925831 4218640 5511449 6804258 8097067 9594003
тепловой энергии
в стоимостном
выражении

В.5 Экономия воды тыс. 0 -20753 -16311 -8651 3042 14602 26161 37721 49281 60840 72400 85785
в натуральном куб. м
выражении

В.6 Экономия воды тыс. руб. 0 -294069 -231123 -122581 43105 206906 370706 534506 698306 862107 1025907 1215571
в стоимостном
выражении

В.7 Экономия тыс. 0 -101945 -80123 -42495 14943 71728 128513 185298 242082 298867 355652 421403
природного газа куб. м
в натуральном
выражении

В.8 Экономия тыс. руб. 0 -258666 -203298 -107824 37916 181997 326078 470158 614239 758320 902401 1069231
природного газа
в стоимостном
выражении

C.1 Доля объемов процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
электроэнергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
оплата за которую
осуществляется с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
электроэнергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

C.2 Доля объемов процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

C.3 Доля объемов процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
воды,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

C.4 Доля объемов процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями на
территории
субъекта
Российской
Федерации

C.5 Доля расходов процентов 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
сопоставимых
условий)

C.6 Доля расходов процентов 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
фактических
условий)

C.7 Динамика расходов млн. руб. * 42 71 10 12 16 16 14 24 25 26 27
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
фактических
условий)

С.8 Динамика расходов млн. руб. 0 42 113 123 135 151 168 182 206 231 257 285
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
сопоставимых
условий)

C.9 Доля расходов процентов 3,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива

C.10 Динамика расходов млн. руб. 0 -289 -3188 -3188 -3188 -3188 -3188 -3188 -3188 -3188 -3188 -3188
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива

C.11 Доля процентов 10 36 58 100 100 100 100 100 100 100 100 100
государственных
учреждений,
финансируемых
за счет бюджета
за субъекта
Российской
Федерации,
в общем объеме
государственных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование

C.12 Число шт. 0 0 0 3 3 5 8 10 10 15 15 15
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
заказчиками

C.13 Доля процентов 0 0 0 0,8 0,8 1,3 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
государственных
заказчиков в
общем объеме
государственных
заказчиков,
с которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)

C.14 Доля товаров, процентов 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
работ, услуг,
закупаемых для
государственных
нужд в
соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
соответствующих
товаров, работ,
услуг

C.15 Удельные расходы тыс. 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
бюджета субъекта руб./
Российской чел.
Федерации на
предоставление
социальной
поддержки
гражданам по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг (в расчете
на одного жителя)

D.1 Доля объемов процентов 96 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
электроэнергии,
потребляемой в
жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
электроэнергии,
потребляемой в
жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.2 Доля объемов процентов 18,4 18,5 60 90 92 100 100 100 100 100 100 100
электроэнергии,
потребляемой в
многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
электроэнергии,
потребляемой в
многоквартирных
домах на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.3 Доля объемов процентов 76,6 77,1 88,0 95,0 96,0 100 100 100 100 100 100 100
электроэнергии,
потребляемой в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
электроэнергии,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.4 Доля объемов процентов 6,3 10,1 67,3 68,8 70,0 100 100 100 100 100 100 100
тепловой энергии,
потребляемой
в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
в жилых домах на
территории
субъекта
Российской
Федерации (за
исключением
многоквартирных
домов)

D.5 Доля объемов процентов 10 23 40 87 88 100 100 100 100 100 100 100
тепловой энергии,
потребляемой в
многоквартирных
домах, оплата за
которую
осуществляется с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой в
многоквартирных
домах на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.6 Доля объемов процентов 16,2 25,0 48,2 87 88 100 100 100 100 100 100 100
воды,
потребляемой в
жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.7 Доля объемов процентов 12 16 48 93 93 100 100 100 100 100 100 100
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую -
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.8 Доля объемов процентов 12 21 58 93 93 100 100 100 100 100 100 100
воды,
потребляемой в
многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.9 Доля объемов процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за который
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.10 Доля объемов процентов 0,02 0,02 21 95 95 100 100 100 100 100 100 100
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах, расчеты
за который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах на
территории
субъекта
Российской
Федерации

D.11 Число жилых ед. 90 170 236 428 591 2500 5800 10500 15900 28000 32700 34600
домов, в
отношении которых
проведено
энергетическое
обследование

D.12 Доля жилых домов, процентов 0,24 0,46 0,7 1,27 1,74 7,35 17,01 30,70 46,36 81,40 94,78 100,0
в отношении
которых проведено
энергетическое
обследование, в
общем числе
жилых домов

Е.1 Изменение т у.т./ * -0,010 -0,004 -0,005 -0,001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного расхода кВт*ч
топлива на
выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями

Е.2 Изменение т у.т./ * -0,001 -0,001 -0,005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного расхода Гкал
топлива на
выработку ТЭ

Е.3 Динамика кВт*ч * 170619339 -242966036 88393386 34300160 49032180 41499480 33519460 33831740 33705140 33802200 34473180
изменения
фактического
объема потерь ЭЭ
при ее передаче
по
распределительным
сетям

Е.4 Динамика Гкал * 302051 -178060 -24153 -28152 -27371 -8447 -3120 -19068 -7415 -13729 -12132
изменения
фактического
объема потерь ТЭ
при ее передаче

Е.5 Динамика куб. м * -4257544 -9207267 2573167 -1048500 -811000 -808000 -1037500 -801500 -273900 -230096 -272461
изменения
фактического
объема потерь
воды при ее
передаче

Е.6 Динамика кВт*ч * 691580 -7319648 6153456 -188924 -188924 -188924 -188924 -188924 -188924 -188924 -188924
изменения
объемов ЭЭ,
используемой при
передаче
(транспортировке)
воды

F.1 Динамика ед. 0 0 3 3 66 100 108 124 153 173 221 284
количества
высокоэкономичных
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся к
объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств,
относящихся к
общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется
субъектом
Российской
Федерации

F.2 Динамика ед. 0 5 8 8 16 18 22 24 27 30 32 35
количества
общественного
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется
субъектом
Российской
Федерации, в
отношении
которого
проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом






Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ 2013 ГОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА.
СИСТЕМА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) (ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ - ОБЛАСТНОЙ
И МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТЫ)


№ Наименование Департамент Срок Ответ- Объем средств на реализацию Программы Расчетная годовая экономия
п/п мероприятий, реали- ственный в 2013 году, тыс. руб. энергоресурсов
объектов зации исполнитель
меро- по всего в том числе
приятия мероприятию
област- из него источник электро- тепло- вода
ной финансирования энергия энергия
бюджет
на суб- феде- мест- тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
безвоз- сидии и ральный ный кВт*ч руб. Гкал руб. куб. руб.
вратной иные бюджет бюджет м
основе межбюд-
жетные
транс-
ферты
местным
бюджетам
муници-
пальных
образо-
ваний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Энергосбережение Департамент I - IV Е.М.Курапов 193895,1 173941,1 173941,1 19954,0
и повышение жилищно- кварталы
энергетической коммунального
эффективности и дорожного
систем комплекса
коммунальной Кемеровской
инфраструктуры области

в том числе

1. Организационные Департамент I - IV Е.М.Курапов 25210,0 23054,0 23054,0 2156,0
мероприятия жилищно- кварталы
коммунального
и дорожного
комплекса
Кемеровской
области

1.1 Осуществление Департамент I - IV Е.М.Курапов 4498,0 4113,0 4113,0 385,0
мероприятий по жилищно- кварталы
энергосбережению коммунального
и повышению и дорожного
энергетической комплекса
эффективности в Кемеровской
системах области
энергообеспечения,
разработка
перспективных схем
теплоснабжения,
Беловский
городской округ

1.2. Осуществление Департамент I - IV Е.М.Курапов 3611,0 3302,0 3302,0 309,0
мероприятий по жилищно- кварталы
энергосбережению коммунального
и повышению и дорожного
энергетической комплекса
эффективности в Кемеровской
системах области
энергообеспечения,
разработка
перспективных схем
теплоснабжения,
Киселевский
городской округ

1.3. Осуществление Департамент I - IV Е.М.Курапов 4868,0 4451,0 4451,0 417,0
мероприятий по жилищно- кварталы
энергосбережению коммунального
и повышению и дорожного
энергетической комплекса
эффективности в Кемеровской
системах области
энергообеспечения,
разработка
перспективных схем
теплоснабжения,
Ленинск-Кузнецкий
городской округ

1.4. Осуществление Департамент I - IV Е.М.Курапов 2830,0 2588,0 2588,0 242,0
мероприятий по жилищно- кварталы
энергосбережению коммунального
и повышению и дорожного
энергетической комплекса
эффективности в Кемеровской
системах области
энергообеспечения,
разработка
перспективных схем
теплоснабжения,
Междуреченский
городской округ

1.5. Осуществление Департамент I - IV Е.М.Курапов 9403,0 8600,0 8600,0 803,0
мероприятий по жилищно- кварталы
энергосбережению коммунального
и повышению и дорожного
энергетической комплекса
эффективности в Кемеровской
системах области
энергообеспечения,
разработка
перспективных схем
теплоснабжения,
Прокопьевский
городской округ

2. Технические и Департамент I - IV Е.М.Курапов 168685,1 150887,1 150887,1 17798,0
технологические жилищно- кварталы
мероприятия коммунального
и дорожного
комплекса
Кемеровской
области

2.1. Модернизация Департамент I - IV Е.М.Курапов 83800,0 76066,0 76066,0 7734,0
котельных с жилищно- кварталы
использованием коммунального
энергоэффективного и дорожного
оборудования комплекса
Кемеровской
области

2.1.1. Капитальный Департамент I - IV Е.М.Курапов 15000,0 13700,0 13700,0 1300,0
ремонт котельной жилищно- кварталы
по ул. Тургенева, коммунального
Мариинский и дорожного
муниципальный комплекса
район Кемеровской
области

2.1.2. Реконструкция Департамент I - IV Е.М.Курапов 55000,0 50566,0 50566,0 4434,0
котельной № 1 жилищно- кварталы
в пгт Тисуль, коммунального
Тисульский и дорожного
муниципальный комплекса
район Кемеровской
области

2.1.3. Капитальный Департамент I - IV Е.М.Курапов 11800,0 10800,0 10800,0 1000,0
ремонт котельной жилищно- кварталы
№ 48, коммунального
Прокопьевский и дорожного
городской округ комплекса
Кемеровской
области

2.1.4. Строительство Департамент I - IV Е.М.Курапов 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0
модульной жилищно- кварталы
котельной по коммунального
ул. Кузбасская, и дорожного
28А, Беловский комплекса
городской округ Кемеровской
области

2.2. Реконструкция и Департамент I - IV Е.М.Курапов 51360,0 44300,0 44300,0 7060,0
ремонт тепловых жилищно- кварталы
сетей с коммунального
использованием и дорожного
энергоэффективных комплекса
технологий и Кемеровской
оборудования области

2.2.1. Капитальный Департамент I - IV Е.М.Курапов 4793,3 4193,3 4193,3 600,0
ремонт тепловых жилищно- кварталы
сетей по коммунального
ул. Обручева от и дорожного
котельной № 66, комплекса
Прокопьевский Кемеровской
городской округ области

2.2.2. Строительство Департамент I - IV Е.М.Курапов 10906,7 10106,7 10106,7 800,0
тепловой сети от жилищно- кварталы
котельной № 23. коммунального
Прокопьевский и дорожного
городской округ комплекса
Кемеровской
области

2.2.3. Строительство Департамент I - IV Е.М.Курапов 6960,0 6200,0 6200,0 760,0
тепловых сетей от жилищно- кварталы
МКУ "Сибирь-12,9" коммунального
Ду 350, и дорожного
протяженность комплекса
545 м, Беловский Кемеровской
городской округ области

2.2.4. Капитальный ремонт Департамент I - IV Е.М.Курапов 10000,0 9200,0 9200,0 800,0
тепловых сетей жилищно- кварталы
Ясногорского коммунального
поселения, и дорожного
Кемеровский комплекса
муниципальный Кемеровской
район области

2.2.5. Капитальный ремонт Департамент I - IV Е.М.Курапов 6200,0 5600,0 5600,0 600,0
наружных жилищно- кварталы
теплосетей в коммунального
пгт Яя, Яйский и дорожного
муниципальный комплекса
район Кемеровской
области

2.2.6. Реконструкция Департамент I - IV Е.М.Курапов 12500,0 9000,0 9000,0 3500,0
ЦТП-6, Ленинск- жилищно- кварталы
Кузнецкий коммунального
городской округ и дорожного
комплекса
Кемеровской
области

2.3 Мероприятия Департамент I - IV Е.М.Курапов 33525,1 30521,1 30521,1 3004,0
по сокращению жилищно- кварталы
потерь воды коммунального
и дорожного
комплекса
Кемеровской
области

2.3.1. Строительство Департамент I - IV Е.М.Курапов 4784,0 4380,0 4380,0 404,0
магистрального жилищно- кварталы
водовода от коммунального
городских очистных и дорожного
сооружений до комплекса
п. Бирюли и Кемеровской
разводящих области
водопроводных
сетей п. Бирюли,
Березовский
городской округ

2.3.2. Строительство Департамент I - IV Е.М.Курапов 5000,0 4100,0 4100,0 900,0
разводящих жилищно- кварталы
водопроводных коммунального
сетей и дорожного
п. Чертинский, комплекса
п. Бабанаково, Кемеровской
Беловский области
городской округ

2.3.3. Строительство Департамент I - IV Е.М.Курапов 8141,1 8141,1 8141,1
водопровода жилищно- кварталы
п. Дачный, коммунального
Ленинск-Кузнецкий и дорожного
городской округ комплекса
Кемеровской
области

2.3.4. Капитальный ремонт Департамент I - IV Е.М.Курапов 7500,0 6900,0 6900,0 600,0
скважин № 42, жилищно- кварталы
790, 536, коммунального
Мариинский и дорожного
муниципальный комплекса
район Кемеровской
области

2.3.5. Реконструкция Департамент I - IV Е.М.Курапов 3100,0 2400,0 2400,0 700,0
самотечного жилищно- кварталы
коллектора и коммунального
насосной станции и дорожного
п. Новый Городок, комплекса
Беловский Кемеровской
городской округ области

2.3.6. Капитальный Департамент I - IV Е.М.Курапов 5000,0 4600,0 4600,0 400,0
ремонт очистных жилищно- кварталы
сооружений, коммунального
Мариинский и дорожного
муниципальный комплекса
район Кемеровской
области






Приложение № 4
к долгосрочной целевой
программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности экономики
Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ 2013 ГОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА.
ОРГАНИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПУНКТ 3 ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
(ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)


№ Наименование Департамент Срок Ответственный Объем средств Расчетная годовая экономия
п/п мероприятий, реали- исполнитель по на реализацию энергоресурсов
объектов зации мероприятию Программы
меро- в 2013 году,
приятия тыс.руб.

источник электро- тепло- вода
финансирования энергия энергия

област- феде- тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
ной ральный кВт*ч руб. Гкал руб. куб. руб.
бюджет бюджет м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Энергосбережение в 64353,5
организациях с
участием государства
или муниципального
образования и
повышение
энергетической
эффективности этих
организаций

в том числе по
департаментам

Департамент 18039,1
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Департамент 3018,0
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области

Департамент 793,0
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области

Департамент 42503,4
строительства
Кемеровской
области

1 Организационные I - IV 69,3
мероприятия кварталы

в том числе по
департаментам

Департамент 0,0
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Департамент 69,3
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области

Департамент 0,0
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области

Департамент 0,0
строительства
Кемеровской
области

Проведение I - IV 69,3
энергетических кварталы
обследований
бюджетных учреждений

в том числе

ГАУК "Кузбасскино" Департамент Л.Т.Зауэрвайн 69,3
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области

2 Технические и I - IV 64284,2
технологические кварталы
мероприятия

в том числе по
департаментам

Департамент 18039,1
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Департамент 2948,7
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области

Департамент 793,0
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области

Департамент 42503,4
строительства
Кемеровской
области

в том числе по
мероприятиям и
объектам

2.1 Замена приборов I - IV 100,0
учета энергоресурсов кварталы

ГАУК Кемеровской Департамент 100,0
области культуры и Л.Т.Зауэрвайн
"Прокопьевский национальной
драматический театр" политики
Кемеровской
области

2.2 Проектирование, I - IV 1453,7
приобретение кварталы
оборудования и
выполнение работ по
реконструкции сетей
теплоснабжения,
систем отопления
бюджетных
учреждений, в том
числе систем
оптимизации
теплопотребления

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 724,4
области "Кедровский социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 729,3
области социальной
"Благовещенский защиты
специальный дом- населения
интернат для Кемеровской
престарелых и области
инвалидов"

2.3 Повышение тепловой I - IV 5423,3
защиты зданий кварталы
бюджетных учреждений
(утепление и ремонт
фасадов, чердаков,
кровель, дверей)

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 1560,6
области "Кедровский социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 1614,0
области социальной
"Листвянский защиты
психоневрологический населения
интернат" Кемеровской
области

ГАУК "Прокопьевский Департамент Л.Т.Зауэрвайн 1115,3
драматический культуры и
театр" национальной
политики
Кемеровской
области

ГУК Кемеровской Департамент Л.Т.Зауэрвайн 276,4
области "Музей культуры и
изобразительных национальной
искусств" политики
Кемеровской
области

ГУК "Кемеровская Департамент Л.Т.Зауэрвайн 200,0
областная научная культуры и
библиотека национальной
им. В.Д.Федорова" политики
Кемеровской
области

ГОУ "УМЦ работников Департамент Л.Т.Зауэрвайн 387,0
культуры и культуры и
искусства" национальной
политики
Кемеровской
области

ГОУСПО Департамент Л.Т.Зауэрвайн 270,0
"Прокопьевский культуры и
колледж искусств" национальной
политики
Кемеровской
области

2.4 Повышение тепловой I - IV 2593,0
защиты зданий кварталы
бюджетных учреждений
(установка оконных
блоков)

ГАУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 600,0
области"Кемеровский социальной
дом-интернат для защиты
престарелых и населения
инвалидов" Кемеровской
области

ГАУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 600,0
области "Юргинский социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГУК "Кемеровская Департамент Л.Т.Зауэрвайн 600,0
областная библиотека культуры и
для детей и национальной
юношества" политики
Кемеровской
области

ГОУСПО Департамент А.А.Кривцов 793,0
"Новокузнецкое молодежной
училище (техникум) политики и
олимпийского спорта
резерва", Кемеровской
Новокузнецкий области
городской округ

2.5 Повышение I - IV 2485,3
энергетической кварталы
эффективности систем
электроснабжения
бюджетных учреждений
(проектирование,
приобретение
оборудования и
выполнение работ по
реконструкции и
ремонту систем
электроснабжения)

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 1748,8
области "Кедровский социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 176,4
области "Инской социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 560,1
области социальной
"Благовещенский защиты
специальный дом- населения
интернат для Кемеровской
престарелых и области
инвалидов"

2.7 Мероприятия по I - IV 5592,9
сокращению потерь кварталы
воды
(проектирование,
приобретение
оборудования и
выполнение работ по
реконструкции и
ремонту систем
водоснабжения и
канализации
бюджетных
учреждений)

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 1041,8
области "Кедровский социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 298,4
области социальной
"Благовещенский защиты
специальный дом- населения
интернат для Кемеровской
престарелых и области
инвалидов"

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 1966,2
области "Инской социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 2286,5
области социальной
"Листвянский защиты
психоневрологический населения
интернат" Кемеровской
области

2.8 Проектирование, I - IV 4132,6
приобретение кварталы
оборудования и
выполнение работ по
реконструкции и
ремонту систем
вентиляции бюджетных
учреждений

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 1587,6
области "Кедровский социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

ГБУ Кемеровской Департамент Н.Г.Круглякова 2545,0
области"Листвянский социальной
психоневрологический защиты
интернат" населения
Кемеровской
области

2.9 Реконструкция и I - IV 10451,0
ввод новых зданий, кварталы
строений, сооружений
в соответствии с
требованиями
энергетической
эффективности,
установленными
законодательством

МДОУ "Детский сад Департамент А.В.Кравченко 1258,0
№ 11" пр.Кирова, строительства
д. 73, г. Ленинск- Кемеровской
Кузнецкий области

Здание казначейства Департамент А.В.Кравченко 3193,0
под детский сад на строительства
100 мест, Кемеровской
пр. Ленина, д. 61/2, области
г. Ленинск-Кузнецкий

Детский сад, Департамент А.В.Кравченко 1000,0
п. Металлплощадка, строительства
Кемеровский Кемеровской
муниципальный район области

Административное Департамент А.В.Кравченко 5000,0
здание под строительства
размещение детского Кемеровской
сада, с. Ягуново области

2.10 Повышение 32052,4
энергоэффективности
зданий и систем
энергообеспечения
(при проведении
капитального
ремонта)

Здание для Департамент А.В.Кравченко 5789,7
размещения детского строительства
сада, ул. Советская, Кемеровской
д. 44, г. Белово области

Здание для Департамент А.В.Кравченко 2112,4
размещения детского строительства
сада, ул. Суворова, Кемеровской
д. 2, г. Белово области

Здание для Департамент А.В.Кравченко 2923,3
размещения детского строительства
сада, микрорайон Кемеровской
Бабанаково, области
ул. Вахрушева,
д. 7, г. Белово

Школа искусств № 18, Департамент А.В.Кравченко 4932,0
г.Ленинск-Кузнецкий строительства
Кемеровской
области

МБДОУ "Детский сад Департамент А.В.Кравченко 651,0
№ 27", ул. Ленина, строительства
д. 53а, Кемеровской
г. Новокузнецк области

МБДОУ "Детский сад Департамент А.В.Кравченко 3944,0
№ 64", строительства
ул. 40 лет ВЛКСМ, Кемеровской
д. 13а, области
г. Новокузнецк

МБДОУ "Детский сад Департамент А.В.Кравченко 4700,0
№ 76", ул. М.Тореза, строительства
д. 117а, Кемеровской
г. Новокузнецк области

Детский сад Департамент А.В.Кравченко 7000,0
"Незабудка", строительства
п. Ясногорский, Кемеровской
Кемеровский области
муниципальный район






Приложение № 5
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Кемеровской области"
на 2013 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ 2013 ГОДА РАЗДЕЛА 7 "ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2020 ГОДА (ИСТОЧНИК - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)


№ Наименование Структурное Срок Ответ- Объем средств
п/п мероприятий подразделение реали- ственный на реализацию
зации испол- Программы в
меро- нитель по 2013 году,
приятия мероприятию тыс. руб.

Источник
финансирования

феде- област-
ральный ной
бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Всего Департамент I - IV Е.М.Курапов 0,0 17237,4
жилищно- кварталы
коммунального
и дорожного
комплекса
Кемеровской
области

В том числе по
мероприятиям

1 Информационно- I - IV 0,0 8813,0
аналитическое кварталы
обеспечение
государственной
политики в
области
повышения
энергетической
эффективности и
энергосбережения
(пункт 8
программных
мероприятий)

2 Мероприятия по I - IV 0,0 6000,0
возмещению кварталы
затрат в
инновационной
деятельности и
реализации
инновационных
проектов в
области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
(пункт 9
программных
мероприятий)

2.1 Возмещение 0,0 5000,0
затрат для
компенсации
части процентной
ставки по
банковским
кредитам,
полученным для
реализации
инвестиционных
и инновационных
проектов

2.2 Возмещение 0,0 1000,0
затрат на
разработку
проектной
документации и
прохождение
государственной
экспертизы
инвестиционных
и инновационных
проектов

3 Организация I - IV 0,0 50,0
обучения кварталы
специалистов в
области
энергосбережения
и энергетической
эффективности,
в том числе по
вопросам
проведения
энергетических
обследований,
подготовки и
реализации
энергосервисных
договоров
(контрактов)
(пункт 10
программных
мероприятий)

4 Разработка и I - IV 0,0 2374,4
проведение кварталы
мероприятий по
пропаганде
энергосбережения
через средства
массовой
информации,
распространение
социальной
рекламы,
проведение
конкурсов,
семинаров,
конференций в
области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
(пункт 11
программных
мероприятий)



------------------------------------------------------------------